同學(xué)你好,關(guān)于掛靠公司的,建議找下當(dāng)和他們是否有書(shū)面的三方協(xié)議,關(guān)于稅費(fèi)這塊或是費(fèi)用這塊是否有提到,在上面是否有雙方約定,現(xiàn)在錢(qián)在他們上面走來(lái)走去,扣這扣那兒,扣到最后,稅費(fèi)扣很多,你們是白忙活;
掛靠A公司,有甲方支付到A公司的合同款,有A公司支付給采購(gòu)和勞務(wù)公司的合同款(開(kāi)真實(shí)采購(gòu)票或者虛開(kāi)的費(fèi)用票,還有我們公司轉(zhuǎn)給A公司(有時(shí)候A公司該轉(zhuǎn)采購(gòu)或者勞務(wù)公司的合同款,說(shuō)是甲方該支付的款項(xiàng)沒(méi)到賬,賬上沒(méi)錢(qián),需要我們先轉(zhuǎn)款),還有A公司每次給甲方開(kāi)票都需要我們先把開(kāi)票金額的11.75%的稅金轉(zhuǎn)給他們(說(shuō)是包含增值稅及附加,印花,所得稅押金)……現(xiàn)在最終結(jié)算,他們說(shuō)直接按“進(jìn)項(xiàng)稅額-最低稅負(fù)”(如果進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)銷項(xiàng)稅額,就扣最低稅負(fù)金額,如果進(jìn)項(xiàng)稅額低于銷項(xiàng)稅額,不再扣減最低稅負(fù))+所得稅押金,就是應(yīng)該退給我們的結(jié)算款,這是為什么?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪埃覀円冉o開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬(wàn),是設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開(kāi)完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬(wàn)左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?,這個(gè)130萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票,采購(gòu)的庫(kù)存商品,因?yàn)殚_(kāi)票有誤需要紅沖掉重開(kāi), 采購(gòu):借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款, 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借:庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 收到重新開(kāi)的正數(shù)發(fā)票 和第一個(gè)分錄一樣 我這么做的對(duì)嗎?但是系統(tǒng)有時(shí)候會(huì)抓取到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,什么情況下會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額呀?我們是商貿(mào)公司就是進(jìn)貨賣(mài)貨,進(jìn)貨抵扣了再開(kāi)紅字信息表,讓銷售方再開(kāi)負(fù)數(shù),或者是返利讓銷售方給開(kāi)負(fù)數(shù)。還有一個(gè)問(wèn)題進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目可以有余額嗎?還是要轉(zhuǎn)到別的科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
老師,民宿租來(lái)的房子,裝修審批有個(gè)測(cè)繪費(fèi)3000,我入賬長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺(jué)金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時(shí),這個(gè)紅沖掉的發(fā)票,這個(gè)稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們?cè)趺撮_(kāi)收購(gòu)票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時(shí)候是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時(shí)候票找不進(jìn)來(lái)了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
殘保金是稅錢(qián)工資還是稅后工資申報(bào)呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有一份關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全年?duì)I收的千分之五,那這個(gè)全年?duì)I收是,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去成本=全年?duì)I收?
正常來(lái)講,他們每次開(kāi)票給甲方,我們也提供了成本票,不需要扣增值稅,對(duì)吧?即是進(jìn)項(xiàng)低于銷項(xiàng),那也是補(bǔ)一個(gè)增值稅差額及差額計(jì)算的附加稅,對(duì)吧?原來(lái)有談到扣15000的服務(wù)費(fèi)和2.5%的所得稅金。那為什么他們計(jì)算時(shí),說(shuō)是按開(kāi)出去的發(fā)票收我們?cè)鲋刀惣案郊樱』ǘ?,所得稅,然后按進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)計(jì)算該退我們的稅金呢?這種方法不太明白?關(guān)鍵是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),還要扣稅負(fù),小于銷項(xiàng),反而不扣稅負(fù),進(jìn)項(xiàng)全部退?不明白?
同學(xué)你好,是啊 ,現(xiàn)在的款應(yīng)該是在他們帳上面是吧,現(xiàn)在以稅費(fèi)的名義扣這個(gè)扣那兒,和他們溝通下,或是當(dāng)是那位同事和對(duì)方談的,這樣一個(gè)項(xiàng)目下來(lái),白忙活了;
A公司總收到的錢(qián),及他們總轉(zhuǎn)出的錢(qián),我們對(duì)賬都是一樣的。我不明白的是:他們需要扣掉的稅金應(yīng)該怎么算?他們實(shí)際交的稅金有的是從工程款扣,有的是我們轉(zhuǎn)給他們(轉(zhuǎn)款還包括所得稅押金)……他們計(jì)算應(yīng)退款:一是收的或者工程款扣的所得稅押金,二是,應(yīng)退增值稅金=我們提供進(jìn)項(xiàng)稅額-稅負(fù)(最不明白的是,給他們多開(kāi)了可抵扣進(jìn)項(xiàng),要減去稅負(fù),再退給我們。如果進(jìn)項(xiàng)沒(méi)開(kāi)夠,反而是多少進(jìn)項(xiàng)稅就退多少款?)
我們核算的是:總收的-他們總支付的-減去稅金……為什么他們結(jié)算跟總收款和總支付款都沒(méi)有關(guān)系呢?
同學(xué)你好,可不可以這樣理解,以上你所說(shuō)的是先和對(duì)方溝通下,當(dāng)時(shí)的對(duì)接人是不是溝通的 不是一個(gè)結(jié)果,現(xiàn)在你這邊核算的結(jié)果,始終是單一的。
老板讓我打12366,詢問(wèn)這個(gè)我們這種情況的稅負(fù)情況?有用嗎
同學(xué)你好,現(xiàn)在我認(rèn)為和稅負(fù)率都沒(méi)有關(guān)系了,因?yàn)槿魏我粋€(gè)業(yè)務(wù)的發(fā)生,都是雙方溝通達(dá)成的結(jié)果,就像同學(xué)你上面所說(shuō)的那樣,之前都是溝通好的,按這個(gè)溝通的結(jié)果去處理,但是最后看到的是另一個(gè)結(jié)果;所以這個(gè)真的是需要有人出面和對(duì)方溝通下這個(gè)問(wèn)題;