?你好? 不是的。 這個只是稅務局核定的。 你要根據(jù)實際來選擇 合同來報的。? ??
老師,早上好!請教一下,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),從成立開始就沒有核印花稅,在電子稅務局系統(tǒng)中沒有申報印花稅的界面,請問這樣的情況怎么處理呢?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們去稅局改成匯總申報了就直接導入?yún)R總明細去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進去電子稅務局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,請問一下是電子稅務局系統(tǒng)里面出來什么印花稅就報什么嗎?還是開了票都要申報印花稅
老師,登錄電子稅務局,是不是我的待辦里顯示報什么就報什么就行,不顯示印花稅申報表就不需要報嗎
請問老師,合同印花稅是在電子稅務局申報,出來的的是印花稅電子申報表。單位出售固定資產(chǎn)房屋的印花稅是個完稅證明嗎?不在前面印花稅電子申報表里對吧?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
是不是開了發(fā)票都需要申報
?你好是的。 開票了 比如購銷的話必須要報的??
開的是技術服務發(fā)票一般計稅依據(jù)是什么
?你好? ? 按技術合同來交納印花稅的。? ? 按技術合同金額*萬分之三繳納? ?
好的,謝謝老師
老師,印花稅是按含稅還是不含稅
你好 一般有合同按合同金額 是含稅金額報的。沒有合同按不含稅來報的