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我想問一下,上一任會(huì)計(jì)做的帳,出的資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)際上并沒有收到實(shí)收資本100萬,他把做進(jìn)去了,所在銀行存款也沒有100萬多,稅也是沒有的,那現(xiàn)在2021年要接他的帳怎么去把這些數(shù)量調(diào)整呢?

我想問一下,上一任會(huì)計(jì)做的帳,出的資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)際上并沒有收到實(shí)收資本100萬,他把做進(jìn)去了,所在銀行存款也沒有100萬多,稅也是沒有的,那現(xiàn)在2021年要接他的帳怎么去把這些數(shù)量調(diào)整呢?
2021-02-02 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 09:17

之前會(huì)計(jì),這個(gè)對(duì)應(yīng)印花稅交嗎,沒有貸銀行,貸實(shí)收資本 負(fù)數(shù),調(diào)xx憑證,

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快賬用戶5728 追問 2021-02-02 09:21

小規(guī)模沒超過免稅的金額他都提了增值稅

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:26

那是需要做,開發(fā)票不是開免稅,那這個(gè)是做應(yīng)交增值稅, 小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ?

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快賬用戶5728 追問 2021-02-02 09:29

沒交過印花稅,老師他那個(gè)1620.33的應(yīng)交稅費(fèi)怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-02 09:46

這個(gè)是計(jì)提印花稅?借稅金及附加 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

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之前會(huì)計(jì),這個(gè)對(duì)應(yīng)印花稅交嗎,沒有貸銀行,貸實(shí)收資本 負(fù)數(shù),調(diào)xx憑證,
2021-02-02
同學(xué)你好 對(duì)的 需要用他給你的數(shù)據(jù)做期初數(shù) 要和稅局報(bào)的一致
2021-03-05
你好,這兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該同時(shí)減少,分錄做 借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)收款
2021-08-06
你行實(shí)收資本和未分配利潤里面 增加了實(shí)收資本,減少了未分配利潤。
2024-10-09
你好,有影響的,工商年報(bào)的時(shí)候怎么填寫的?
2024-12-03
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