你好,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)表示預(yù)付,這種情況不需要做分錄調(diào)整,期末資產(chǎn)負(fù)債表中會(huì)重分類為預(yù)付賬款列示。
老師你好問(wèn)一下如果要調(diào)整18年的分錄,不涉及損益科目,這筆分錄:借:應(yīng)付賬款 暫估 貸:應(yīng)付賬款 師小茹,我要調(diào)整,是做相反的分錄,還是負(fù)數(shù)沖掉這筆分當(dāng)
調(diào)整報(bào)表,應(yīng)收帳款應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整為正數(shù),怎么做分錄
老師,賬上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),實(shí)際是要繳納1萬(wàn);像這種情況怎么調(diào)賬,負(fù)數(shù)是之前會(huì)計(jì)做賬留存了負(fù)數(shù);像這種負(fù)數(shù)能直接調(diào)到利潤(rùn)分配不
老師我們公司資產(chǎn)負(fù)債表,實(shí)收資本200萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)2968072.79元,所有者權(quán)益負(fù)數(shù)968072.79元。其他應(yīng)付款沒(méi)有金額,這種情況怎么未分配利潤(rùn)調(diào)整小一點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
老師節(jié)日好!想請(qǐng)教一下,開(kāi)建筑發(fā)票的時(shí)候,我要選擇3%,它只出現(xiàn)9%,這個(gè)怎么處理?
老師我家2024年我有個(gè)人離職了,他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái),現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)么
請(qǐng)問(wèn)老師,客人在酒店用餐時(shí)買的煙怎么做賬?
老師內(nèi)賬,單位收到銀行電子承兌,為預(yù)付的貨款,我做分錄借應(yīng)收票據(jù),出票人公司,貸預(yù)收賬款預(yù)付款的單位,對(duì)嗎?
老師 為什么c選項(xiàng) 自產(chǎn)的貨物用于自用 為什么不視同銷售
2021年公司從個(gè)人買了一輛車做固定資產(chǎn),現(xiàn)在簽了一個(gè)三方協(xié)議抵賬處置掉,我公司是一般納稅人,購(gòu)入時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),按3%開(kāi)普票,開(kāi)票的時(shí)候,項(xiàng)目名稱怎么填,或者稅收分類編碼一般是啥
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳除了固定資產(chǎn)一次性扣除,其他不要考慮調(diào)增調(diào)減,匯算清繳才考慮對(duì)吧
公司發(fā)工資銀行賬戶沒(méi)有錢,股東向公戶轉(zhuǎn)款,能給股東發(fā)工資嗎
單位儲(chǔ)存成本增加,為什么送貨量會(huì)增加
2024年借成本50貸應(yīng)收50,2025年發(fā)票開(kāi)了30回來(lái),做差異調(diào)整2024年借庫(kù)存20貸以前20,報(bào)表是不是要調(diào)利潤(rùn)表成本-20,資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)收-20,未分配利潤(rùn)20 請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)收貸方重分類后是放在預(yù)收里面-20,這樣對(duì)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該怎么調(diào)
那我再做一個(gè)分錄,借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款,把金額調(diào)整過(guò)來(lái)
不需要做這個(gè)分錄的
好的,謝謝老師
不客氣同學(xué),應(yīng)該的。