同學(xué)你好 沖暫估可以按照收到的發(fā)票金額紅沖
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,您好,我們2月份暫估一筆機(jī)器設(shè)備,現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,我們前2個(gè)月是暫估的工程成本,現(xiàn)在拿回來部分發(fā)票回來了要怎么沖賬呢?是法人代付款款的
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,3月份月末暫估一筆成本,入庫商品60萬,領(lǐng)用商品暫估55萬。 我好像做錯(cuò)了。不知道要怎么沖回來。4月份收到機(jī)器的發(fā)票是24萬以及配件費(fèi)10萬,6月份還有一筆大概10萬左右的配件費(fèi)。我要怎么沖回
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
交5月印花稅,采購貨物,發(fā)票沒來,需要交印花稅嗎?
請問老師,我們是建筑公司,有沒有項(xiàng)目平移的情況?比如說我公司中標(biāo)了甲公司的項(xiàng)目120萬。平移給丙公司。這個(gè)在稅務(wù)上面怎么處理呢?我們應(yīng)該開120萬建筑服務(wù)給甲公司,丙公司開120萬建筑服務(wù)給我們嗎,平移的價(jià)格要一樣嗎?
老為什么不減去1萬呢?謝謝
老師,期末所有者/期初所有者=資本保值增值率,期初所有者+凈利潤/期初所有者=資本保值增值率,這兩個(gè)公式有什么區(qū)別?
我們的菜市場攤位出租,都是個(gè)體戶,有賣菜的賣水果的,雞蛋,肉各種各樣的。我們是按營業(yè)額的百分比收租金,比如一個(gè)商戶一個(gè)月營業(yè)額1萬,我們就收1萬的8%,但是商戶收的現(xiàn)金我們掌握不了,怎么樣能精準(zhǔn)掌握現(xiàn)金呢
借,在建工程,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸,在建,這是之前的分錄,現(xiàn)在沖暫估分錄怎么寫
借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 貸應(yīng)付賬款
這樣做對嗎,借,應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款 固定資產(chǎn)原值不變
得原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
那收回來發(fā)票含有增值稅怎么做分錄,固定資產(chǎn)值就變了,還得調(diào)整折舊
對的 多折舊的紅沖 少折舊的補(bǔ)計(jì)提 借在建工程負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借在建工程 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款
就是說每次回來都得這樣沖嗎,有沒有不改變原值得辦法
那你得按照暫估的來收發(fā)票才行