你好 按照發(fā)票入賬 然后入賬金額沖暫估。
老師,您好,我們2月份暫估一筆機器設備,現在發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,您好,我們2月份暫估一筆機器設備,現在增值稅專用發(fā)票回來一部分,怎么沖暫估呢
老師,你好,我10月份做了一筆暫估差旅費的分錄,11月份有實際發(fā)生,暫估的怎么沖回然后做實際的分錄呢
老師您好,比如我2022年暫估了一次成本,2022年結賬了,在2023年2月份收到了暫估的那筆成本,怎么沖去年的暫估呢?分錄該怎么寫呢?
老師,我們公司在22年暫估一筆50萬應付賬款,在次年的5.31日前沒有回來發(fā)票,在6月份才回來一部分發(fā)票,沖減暫估的分錄怎么做?我們是建筑業(yè)公司,正常的分錄又怎么做
工地上有人幫忙采購東西沒有走公戶 這種 公戶怎么給他轉賬 給他個人轉行嗎還是轉給法人 法人轉給他
老師,剛接稅務電話,說我們有張發(fā)票是收到了走逃票,讓我們如果抵扣了就做進項稅轉出?
兼職人員需要申報個稅嗎
老師,您好~想咨詢下,一個人可以在多家公司領取工資,那與公司簽署的合同,是勞動合同,還是勞務合同?
第十年末存進去的還用再復利嗎?不用了吧?再復利不就到第十一年末了?
勞務派遣小規(guī)模公司,總金額30萬,差額部分25萬,管理費5萬,要求5萬專票,25萬普票,請問開具發(fā)票時,需要選擇差額征稅-全額開票或差額征稅-差額開票嗎?如果要選,請問專普票分別選什么?
稅務師第一年怎么報考合理?
五月份申報個稅,跟賬上應付職工薪酬相差金額剛好是一月份申報個稅的金額,一月份已經跟稅務局交了,那六月份怎么做賬呢
之前的成本票被沖紅了,這個月成本是負數,我司是小規(guī)模納稅人,這怎么處理
老師,注冊新公司需要哪些資料,需要注意什么
老師,之前是按照含稅價格入暫估的,借,在建,貸,應付賬款暫估應付 借固定資產,貸,在建, 現在發(fā)票回來一部分,怎么做分錄,還有進項稅。
你好 借:固定資產? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 貸:銀行存款??
那這固定資產原值就變了,不是應該貸應付賬款嗎。
你付款了嗎? ?然后沖你之前做的分錄? ? 你之前怎么暫估的是借:在建工程呢?
款付了一部分,付款的時候是借應付賬款,貸銀行存款。之前一個會計做的,他是先入在建,再在建轉固定。
先沖暫估?然后按實際發(fā)票的金額入賬? 之前暫估之后計提的折舊不調整,只調整原來的暫估價。
但是有增值稅,肯定比之前暫估的值少了
你之前暫估的? 現在沖回 相當于沒有做這筆賬? 然后現在重新按發(fā)票的金額入賬? 沒有影響的。
廠里大型機器設備,之前按照合同金額暫估的。現在發(fā)票只回來一部分,肯定有差異,之前也是含稅價暫估
是的? 肯定暫估的和你實際的金額不一致? ?所以要調整金額? ?采取的方法就是沖暫估? 你之前暫估多少 就把它沖了? ?然后實際入賬就行的。