個(gè)人是付錢的,他不需要交稅。
一般納稅人幫個(gè)人管理,場(chǎng)地給這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng),一般納稅人開普票給這個(gè)個(gè)人,這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)需要繳納稅款嗎
老師我想問一下項(xiàng)目個(gè)人代開材料普票,增值稅和附加稅是免稅的,那這個(gè)是算 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎,需要繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅費(fèi)嗎
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的個(gè)體工商戶需要做賬嗎?個(gè)人經(jīng)營(yíng),增值稅是一般納稅人
老師,一般納稅人開普票給個(gè)人需要交稅嗎
老師, 請(qǐng)問一下 個(gè)人開給一般納稅人普票 開10000元 個(gè)人需要繳納稅款?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財(cái)務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計(jì)稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實(shí)際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費(fèi),做了分錄是:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣對(duì)嗎?但是7.8兩個(gè)月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個(gè)工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個(gè)月都是做:借:工程施工—人工費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費(fèi),這樣的分錄對(duì)嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費(fèi),2025年1-2月份的人工費(fèi),那么稅局會(huì)認(rèn)同2024年的9—12月份的這部分人工費(fèi)的成本嗎?這部分個(gè)稅是在2024年申報(bào)的
公允價(jià)值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬,其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬,服務(wù)費(fèi)6萬,合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個(gè)四十萬全額交稅嗎
是??!他付錢給公司,他不需要繳納個(gè)稅嗎
不需要交 你們單位繳納
還有老師,那公司把好多商場(chǎng)場(chǎng)地,都給一個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng),就相當(dāng)于轉(zhuǎn)租,我們開票給同一個(gè)人可以嗎?
你好 可以這么做的
沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
還有老師,如果我們轉(zhuǎn)給個(gè)人,那么我們是開普票好,還是不開票好
實(shí)際業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。 開普票