您好,沖減的管理費(fèi)用大于發(fā)生額導(dǎo)致的。

老師,結(jié)完賬以后,利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),是什么情況?
金蝶kiS標(biāo)準(zhǔn)版,反結(jié)帳之后修改了一個(gè)費(fèi)用類的憑證,之后又把該費(fèi)用的相關(guān)損益結(jié)轉(zhuǎn)也手動(dòng)調(diào)整了,重新結(jié)賬之后,出的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不再準(zhǔn)確。利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的取數(shù)跟明細(xì)賬的管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)不一致了,這種情況怎么處理?
老師中途遷賬,期初設(shè)置都填完了,負(fù)債表和以前賬的負(fù)債表完全吻合,但利潤(rùn)表顯示都是0是什么情況啊,謝謝老師
老師,利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)的什么問(wèn)題?
老師,月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那一欄的數(shù)字是不是要和結(jié)轉(zhuǎn)的管理費(fèi)用一樣啊
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn),我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬(wàn),可以寫一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買方認(rèn)證使用了,銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問(wèn)收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?


嗯,我把待處理財(cái)產(chǎn)損益-庫(kù)存盤盈 轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了,這種情況,是做錯(cuò)了,是吧?
您好,處理原理是沒問(wèn)題的。
管理費(fèi)用有出現(xiàn)過(guò)負(fù)數(shù)的情況嗎?
您好,這種情形并不常見。
那這樣的話凈利潤(rùn)也是錯(cuò)的吧?
您好,數(shù)不是錯(cuò)的,只不過(guò)管理費(fèi)用為負(fù)可能會(huì)引起監(jiān)管的注意,但是是正常的也可以說(shuō)通。