你好,你的實(shí)際情況,如果說(shuō)你沒(méi)有發(fā)工資,就直接填零就可以了。
老師您好,想咨詢您我去年八月份新開(kāi)的公司,今年做年報(bào),去年只開(kāi)了戶沒(méi)有資金往來(lái),也沒(méi)有收入,只有些工資費(fèi)用支出,我現(xiàn)在做年報(bào)的時(shí)候可以零申報(bào)嗎
老師 我們公司只有開(kāi)出去的發(fā)票 沒(méi)有成本費(fèi)用票。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候報(bào)點(diǎn)工資好還是填寫零收入好
小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度都沒(méi)有收入,只有一些工資費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)報(bào)報(bào)表的時(shí)候是零申報(bào)嗎?零申報(bào)的話是直接一鍵零申報(bào)還是要填寫報(bào)表呀?
老師你好,我公司為信息咨詢服務(wù)公司,第二季度沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有任何成本費(fèi)用發(fā)票,只有申報(bào)了的個(gè)稅工資費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)增值稅能一鍵零申報(bào)嗎?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度既沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)收入,也沒(méi)有成本,只是發(fā)了一個(gè)人的工資,我計(jì)入到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報(bào)表,就是收入成本啥數(shù)字都不填,直接填零,還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫到成本中去
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開(kāi)發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開(kāi)具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開(kāi)老板個(gè)人的,還是開(kāi)個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?
那這樣企業(yè)所得稅是不是要多交?
企業(yè)所得稅是根據(jù)你的利潤(rùn)來(lái)交到,你沒(méi)有成本費(fèi)用票,肯定這個(gè)賬上的利潤(rùn)就比較高,所得數(shù)據(jù)交的比較多。