同學(xué)你好 1.資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費如果是正數(shù),就表示企業(yè)應(yīng)該繳納但尚未繳納的稅額; 2.如果是負(fù)數(shù),有幾種可能: 1、增值稅進項稅大于銷項稅額,進項稅額留抵; 2、繳納的稅款大于需要繳納的稅款了; 3.、代繳個人所得稅沒有收回來; 4.繳納了稅款后沒有計提;
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)是啥意思
應(yīng)交稅費資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)啥意思
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)表示啥意思?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),什么意思?為什么是負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費 資產(chǎn)負(fù)債表生成后 是負(fù)數(shù) 代表啥意思
問下老師,為什么運輸費不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費用裝修費應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個項目公司。如果項目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項目退出收益?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費由甲付給乙,乙需要開快遞費發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因為是乙付的錢)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師,我公司賣了一臺車開出的發(fā)票,做賬進固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時候比對我申報的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺車的金額,我還怎么申報
允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
可以 這個沒事的哦
可是集團公司不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)我該咋辦呢
?1、增值稅進項稅大于銷項稅額,進項稅額留抵; 2、繳納的稅款大于需要繳納的稅款了; 3.、代繳個人所得稅沒有收回來; 4.繳納了稅款后沒有計提; 你看下你是哪種哦
第一個還有第三個
進項稅額大于銷項稅額會計分錄: 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會計處理 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 “應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
第三個掛往來就行了
我們現(xiàn)在還沒開始交增值稅呢老師,前期在將工程,剛開始運行留底進項稅有1000萬呢
借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進項稅額)