你好,學員,具體哪里不清楚
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價款30.000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費,10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
4.某一般納稅人2020年6月發(fā)生以下業(yè)務(1)外購原材料100噸(1噸=1000千克),支付價款(不含稅)32000元,另支付運輸費用1200元(不含稅)。原材料的購買和運費均取得增值稅專用發(fā)票。(2)外購生產(chǎn)用輔助材料50噸,支付價款3000元,并取得專用發(fā)票。當月用于企業(yè)基建工程10噸。(3)進口一批優(yōu)質原材料,關稅完稅價格9萬元,關稅稅率為20%。(4)銷售外購的原材料30噸,取得不含稅銷售收入10000元。(5)銷售產(chǎn)品500件,每件售價為價稅合計300元,用自備汽車運輸,從買方收取運輸費10000元。(6)用上述產(chǎn)品300件發(fā)放職工福利。要求根據(jù)以上條件,計算該企業(yè)6月的增值稅應納稅額。
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
外資企業(yè)有沒有規(guī)定用什么會計準則?是小企業(yè)會計準則,還是企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計制度
老師 24年銀行手續(xù)費有2.7 沒記到賬上。24年的年報都報完了。我現(xiàn)在怎么改這個賬啊
老師請問:第一季度資產(chǎn)達5000W,季報時提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報選擇了小微0申報,這個需要更正申報嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?