你好, 借單位管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸財(cái)政撥款收入 借財(cái)政撥款支出 貸財(cái)政撥款預(yù)算收入
請問行政單位零余額賬戶做業(yè)務(wù),支付取暖費(fèi),通過代發(fā)工資賬戶發(fā)放,如何記賬。
行政單位本月零余額賬戶發(fā)放13獎(jiǎng)金10萬,其中扣代墊個(gè)稅1萬轉(zhuǎn)入專戶,實(shí)際發(fā)放給個(gè)人9萬。請問財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)如何記賬
老師您好,學(xué)校發(fā)工資步驟如下,先申請然后財(cái)政部門把錢打入零余額賬戶然后零余額賬戶轉(zhuǎn)入工資代發(fā)戶,如何做財(cái)務(wù)處理,謝謝
收到財(cái)政零余額賬戶代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政直接支付到賬通知書及相關(guān)憑證,支付單位日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)74100元
目的:練習(xí)行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用與行政支出的核算資料:某行政單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)計(jì)提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務(wù)費(fèi)30000元。領(lǐng)用一批庫存物品,其賬面余額為820元。(2)(3)發(fā)出政府儲(chǔ)備物資一批,其賬面余額為100000元。(4)購買庫存材料一批,價(jià)款為8000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。(5)購買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。固定資產(chǎn)尚未收到。(6)購買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補(bǔ)付價(jià)款16500元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。將購買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為21500元。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
開立代開工資賬戶需要單獨(dú)建賬嗎
開立代開工資賬戶需要單獨(dú)建賬
是指兩套賬嘛?
不是的,你在銀行存款添加新的二級,然后做賬
這個(gè)知道 明白 謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ??