您好,稅率開錯(cuò)了,這張發(fā)票就不能用,需要重新開。
老師您好,我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不小心點(diǎn)了"勾選不抵扣"怎么撤回,或有什么辦法挽回
老師,我上個(gè)月有張普票稅率選錯(cuò)了,有什么辦法在不紅沖的情況下挽回嗎?應(yīng)該是6個(gè)點(diǎn),我選的3個(gè)點(diǎn)
老師,我們保安公司一般納稅人,簡易征收開差額發(fā)票,上個(gè)月開了一張普通發(fā)票,錯(cuò)選成了6%的稅率,現(xiàn)在對(duì)方不給我們退還發(fā)票,這樣的情況應(yīng)該怎么辦?。?/p>
老師,要是我們有張發(fā)票稅率原來應(yīng)該是13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票結(jié)果錯(cuò)開成3個(gè)點(diǎn)了,又跨月了,那我現(xiàn)在報(bào)稅該怎么報(bào)?這個(gè)月是按3個(gè)點(diǎn)的開票金額來報(bào)稅還是按13個(gè)點(diǎn)來報(bào)稅?
老師上個(gè)月有張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,我還是繼續(xù)做錯(cuò)的,下個(gè)月在沖紅,對(duì)嗎
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
可以直接補(bǔ)繳稅嗎
這種情況你最好和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。因?yàn)閷?shí)務(wù)中各地有差異。
那影響我申報(bào)嗎
您好影響申報(bào)。你自己申報(bào)可能會(huì)異常不能通過。