您好 您這樣處理正確的
老師,我上月開(kāi)了一張專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,就給開(kāi)了一張紅字發(fā)票,上月的藍(lán)字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購(gòu)貨方嗎?
老師我們這個(gè)月有兩張普票應(yīng)該作廢,銷售記賬聯(lián)跟購(gòu)買方記賬聯(lián)都在我們這里,但是系統(tǒng)忘記作廢了。這個(gè)月需要把需要作廢的發(fā)票按正常發(fā)票一張算收入,下月再紅沖嗎?下個(gè)月紅沖需要上個(gè)月銷售方記賬聯(lián)跟購(gòu)買方記賬聯(lián)一起嗎?
上個(gè)月有一張發(fā)票忘記作廢了,發(fā)票三聯(lián)都寫了作廢。是這個(gè)月開(kāi)具紅字發(fā)票,,然后上個(gè)月未作廢的那張票的后面兩聯(lián)和紅字發(fā)票一起別起來(lái)這個(gè)月交給財(cái)務(wù)公司。第一聯(lián)那張就當(dāng)作正常發(fā)票先處理,是這樣嗎?
你好..上個(gè)月有一張要作廢的發(fā)票我忘記作廢了..8.10開(kāi)具了負(fù)數(shù)紅字發(fā)票..對(duì)方?jīng)]有抵扣..我可以在未開(kāi)具發(fā)票里面填寫這個(gè)數(shù)字的負(fù)數(shù)嗎..
上月多開(kāi)一張發(fā)票忘記作廢,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后只能紅沖,貼票該怎么貼?光貼第一聯(lián)還是三聯(lián)都貼上?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
第一聯(lián)上寫了作廢,別起來(lái)交給財(cái)務(wù)公司當(dāng)正常發(fā)票使用沒(méi)問(wèn)題嗎?
第一聯(lián)上寫了作廢,別起來(lái)交給財(cái)務(wù)公司當(dāng)正常發(fā)票使用沒(méi)事的哈
好的,謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)