你好,按照你實際填寫就可以的,比對不符的可以忽略。

老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數(shù),稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數(shù)據(jù)的時候沒有顯示這個負數(shù)銷項的信息,只顯示正數(shù)的9萬的數(shù)據(jù),這個我可以手動給他改成負數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數(shù)據(jù)都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
老師你好,我四季度增值稅申報表顯示對比異常, 原因是九月份的收入,已下帳和申報報表,十月份開的發(fā)票,這個月報表,九月份的數(shù)再報就重復(fù),不報吧,就顯示異常,怎么做?請老師指點
老師,建筑行業(yè),簡易計稅3個點,工程在異地。已經(jīng)在項目地交了2%增值稅。剩下的1%要在本地稅務(wù)局報,那2%怎么在報表體現(xiàn)出來呢 我在附表4填了2%的數(shù)據(jù)然后顯示申報異常
老師你好,我遇到了一個問題不太明白,就是說我申報了增值稅的進項和銷項,但是在申報主付稅費合并申報的時候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒有的,那我是寫零申報嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?
1、異地項目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊地申報增值稅及稅費嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊地會有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報異常。
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
我是計提30實發(fā)10萬申報30,有個老師讓我都填30和個稅對起來,未付的轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,我這樣做了但是異地的不顯示,我能只填當(dāng)?shù)財?shù)據(jù)嗎就是一共30萬工資,異地10萬本地20,我填計提30,實發(fā)20,因為只顯示本地個稅數(shù)據(jù)20萬
異地的不顯示也要填寫。
那這樣不就實發(fā)大于個稅,會預(yù)警嗎
你好,預(yù)警也忽略,因為這實際發(fā)生的不是嗎?
我實際計提30萬,異地10萬本地20,個稅全部申報了,但只發(fā)了10萬
你好,老師,建議你按照300,000了,你就按照300,000就是我的建議是100,000
如果你當(dāng)時全部都發(fā)下去了的話,300,000不管你當(dāng)時在當(dāng)?shù)厣陥筮€是異地申報多少算進去
老師我沒看明白你說的
支付出去的職工薪酬 這里面填寫的是發(fā)下去的 你們只發(fā)了10萬,填寫10萬和個稅申報的沒有關(guān)系。到時候稅務(wù)局問起來,你就說提前申報了個稅呀。