你好,減5000,以95000開具處理的。
您好,老師,比如一個客戶貸款10萬,實際到賬9.5萬,5千廠家以返利形式開紅票返給我們,那我們整車開票時,是否要減掉5千呢?
您好老師 我們公司是汽車經銷商,客戶車款貸款的時候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們,而且是到廠家的虛擬賬號,到時候直接抵掉車款,對方也沒有給我們開紅字發(fā)票,都是在開給我們的整車發(fā)票里面直接折扣,這個要怎樣處理呢 謝謝
老師,請教下,汽車4s店的,當月任務完成廠家會返利,返利的錢是設置一個虛擬賬戶,下次跟廠家購車直接抵車款,比如購進這臺車30萬,返利賬戶可以抵5萬,那么我們銀行實付款是25萬,廠家到時候開進項發(fā)票過來也是25萬,返利的錢賬務怎么處理
老師,你好,我們是4S店,向廠商購買汽車,購進時:借:庫存商品 100 應交稅費-應交增值稅(進項)13 貸:應付賬款113,到第二個月,廠商那讓我們開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票,比如2萬,這2萬實際是退回給我們的折讓,到時會把這2萬返到我們賬上,這個賬務怎么處理呢,增值稅需要轉出相對應的進項嗎,收到2萬又該如何做賬呢
老師 ,A客戶地方需要建設一個可以用來給員工電車充電的地方,我們把充電樁賣給他們的時候含了施工費,比如說我們采購了充電樁4萬, 施工費2萬, 賣給他們是充電樁合計5萬, 開票名稱只有充電樁,那銷售充電樁需要結轉成本, 請問施工費是一次性結轉到這個成本里面嗎?還是說施工費采用分攤形式呢?
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結轉成本是怎么轉的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
購車價和開票價不一樣呀?
你這里存在返利,有差額這是返利差異
我知道,但是客戶就會疑問,我明明是花10萬買的車,為啥開9.5萬的票呢?
那你這個5000的返利你不會返給客戶嗎?
不會了呀,當時雖然少了5千,但是廠家會返給我們經銷商的。也不需要推給客戶了,我們開機動車發(fā)票的時候直接少開5千,這樣操作有什么風險
開票肯定就是開10萬的呀,我還以為你這個會還給客戶了。
然后返利需要開紅票,這樣是否少見了增值稅呀
會減少增值稅的呀,就你這個5000,開了紅字就不會交增值稅了
那到底需要繳納增值稅嗎?
這是整個來講,你銷售給客戶,你是開了10萬的票,你就按照10萬交增值稅。完了之后,你的這個供應商給你返利,這個相當于是你的進項少了5000對應的這一部分。
是的,雖然說很多同行告訴我他們直接減掉5000后開票,但是總感覺哪里不對。他們都說當時沒收這比錢,當然不開票,以后返利我們也開了紅票,但是總感覺被繞進去了
不能這個樣子減掉開的,因為你這個不會還給你的客戶。