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Q

您好,老師,比如一個客戶貸款10萬,實際到賬9.5萬,5千廠家以返利形式開紅票返給我們,那我們整車開票時,是否要減掉5千呢?

2021-01-31 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-31 15:31

你好,減5000,以95000開具處理的。

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 15:32

購車價和開票價不一樣呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 15:35

你這里存在返利,有差額這是返利差異

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 20:17

我知道,但是客戶就會疑問,我明明是花10萬買的車,為啥開9.5萬的票呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 20:51

那你這個5000的返利你不會返給客戶嗎?

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 21:09

不會了呀,當時雖然少了5千,但是廠家會返給我們經銷商的。也不需要推給客戶了,我們開機動車發(fā)票的時候直接少開5千,這樣操作有什么風險

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:11

開票肯定就是開10萬的呀,我還以為你這個會還給客戶了。

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 21:11

然后返利需要開紅票,這樣是否少見了增值稅呀

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:14

會減少增值稅的呀,就你這個5000,開了紅字就不會交增值稅了

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 21:15

那到底需要繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:30

這是整個來講,你銷售給客戶,你是開了10萬的票,你就按照10萬交增值稅。完了之后,你的這個供應商給你返利,這個相當于是你的進項少了5000對應的這一部分。

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快賬用戶3353 追問 2021-01-31 21:33

是的,雖然說很多同行告訴我他們直接減掉5000后開票,但是總感覺哪里不對。他們都說當時沒收這比錢,當然不開票,以后返利我們也開了紅票,但是總感覺被繞進去了

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:44

不能這個樣子減掉開的,因為你這個不會還給你的客戶。

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你好,減5000,以95000開具處理的。
2021-01-31
同學你好 那你后面直接按照折扣之后的金額做賬
2021-03-09
同學您好,那您這可以不做賬務處理,以后實際按25萬入賬購買新車就可以了,
2021-09-11
同學你好 收到平臺發(fā)票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業(yè)務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規(guī)并保存好相關憑證。
2025-01-09
您好,廠家的處理是完全符合稅法規(guī)定的, 按收到紅票的金額做分錄, 借:庫存商品 -2/1.13 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項轉出)2/1.13*13%應付賬款 -2 《國家稅務總局關于商業(yè)企業(yè)向貨物供應方收取的部分費用征收流轉稅問題的通知》(國稅發(fā)[2004]136號)規(guī)定,商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的部分收入,按照以下原則征收增值稅。 (1)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額無必然聯(lián)系,且商業(yè)企業(yè)向供貨方提供一定勞務的收入,不屬于平銷返利,不沖減當期增值稅進項稅金,按適用稅目稅率征收增值稅。 例如:商場、賣場向生產廠家收取的進場費、廣告促銷費、上架費、展示費、管理費等。 (2)對商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的與商品銷售量、銷售額掛鉤(如以一定比例、金額、數(shù)量計算)的各種返還收入,均應按照平銷返利行為的有關規(guī)定,沖減當期增值稅進項稅額。 計算公式為: 當期應沖減進項稅額=商業(yè)企業(yè)當期取得的返利/(1%2B適用增值稅稅率)×增值稅稅率。
2023-12-02
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