您好,1:可以選擇其他的供應(yīng)商。 2:要求供應(yīng)商開專票

一般納稅人電商公司,主要銷售茶葉,對方供應(yīng)商為小規(guī)模,進(jìn)項票不夠抵扣,收入高,進(jìn)項低,這樣怎么解決這個問題啊
老師,我公司小規(guī)模時付款購買電梯,2021年1月一般納稅人時收到發(fā)票,發(fā)票稅率17%一直未抵扣,購買方今年才給我公司付款,我公司也是剛給對方安裝電梯并開票,我開具13%的銷售發(fā)票,這樣進(jìn)項17.銷項13沒問題吧
老師好,想問一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進(jìn)口一批貨物,增值稅5萬,這5萬當(dāng)時計入庫存商品價值里了,5月升級為一般納稅人,可否將這5萬從庫存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),這樣的話我5月內(nèi)銷這筆貨物時可抵扣進(jìn)項,因為5月我是一般納稅人,銷售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進(jìn)項
老師好,想問一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進(jìn)口一批貨物,海關(guān)繳款書增值稅金額是5萬,這5萬當(dāng)時計入庫存商品價值里了,5月升級為一般納稅人,可否將這5萬從庫存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),這樣的話我5月內(nèi)銷這筆貨物時可抵扣進(jìn)項,因為5月我是一般納稅人,銷售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進(jìn)項
公司是小規(guī)模納稅人,含稅銷售收入35000元(我司是小規(guī)模納稅人,需開增值稅專用發(fā)票35000元給買方),含稅成本30000元(供應(yīng)商是一般納稅人,開出30000元的增值稅專用發(fā)票給我司,小規(guī)模不可抵扣進(jìn)項),請問稅負(fù)率是多少?如何計算稅負(fù)率?
老師你好,企業(yè)之間的往來借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個人代開發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊地在 a地,開租賃票在B地,開票要加5個點哦。 房租就2500一個月, 1.開這個票能低多少稅? 2.注冊地在 a地,開租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開,如果開了會增加營業(yè)額,但是沒有進(jìn)項抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報漏申報了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報,請問這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣醫(yī)療器械的,開發(fā)票選項時有電子元件可以選,,是不是就可以開電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫存商品100 進(jìn)項稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請問,假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷售的產(chǎn)品,銷售訂單完成了,但是沒有報關(guān),還可以在之后月份報關(guān)嗎?申報如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計入會計科目?
他們本來就固定的供應(yīng)商,就算代開,也才一個點的稅率
可以讓員工報銷的時候盡量開專票