您好!還需要算累計(jì)折舊嗎?
老師,我問了一下,去年12月份的時(shí)候有兩張買筆記本的,買筆記本電腦的普通發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)呢,我只入了一張兩張桌,都粘在一起了,但是我只入入了一張,我今年應(yīng)該怎么調(diào)呢?
我2020年11月份的時(shí)候錯開了1張6萬多的專票,本應(yīng)開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發(fā)現(xiàn),但是我已經(jīng)在11月份的時(shí)候記收入了,這個(gè)月開了紅字發(fā)票又開了一張正確的,請問現(xiàn)在這兩張發(fā)票要怎么入賬呢?
老師,您好,我想問一下,我們公司從2月份開始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開錯了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒有顯示出這張發(fā)票來,我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒有抵
老師,下午好,23年10月有一張發(fā)票,本來收到的是專票,但是我記賬的時(shí)候把它當(dāng)成普票入賬了?,F(xiàn)在我改怎么處理。一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,我們公司是小規(guī)模在去年年底的時(shí)候開了4張專票,1張忘記入賬1張未收款按照普票入賬做了應(yīng)收,2張收款也是按照普票做了銀行收入,我們在今年年初的交了去年最后一個(gè)季度的增值稅,現(xiàn)在突然想起來,我們該如何在今年調(diào)整入賬呢?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
老師,我在這個(gè)月還沒有涉及到提折舊呢,因?yàn)樗?2月份入的賬,固定資產(chǎn)當(dāng)月入賬,下月提折舊,我是在當(dāng)月提折舊的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的
您好!就直接再補(bǔ)記一筆分錄就好了哈,把發(fā)票貼在這個(gè)后面。
那是從哪個(gè)月開始提折舊
您好!您可以后面寫個(gè)說明,2020年購買的,就直接這個(gè)月計(jì)提折舊哈。
老師,如果說如果說我不把那個(gè)飄撕下來了,我直接還是貼在那個(gè)后邊,然后我這個(gè)月的憑證寫上嗯,補(bǔ)記他行不行
我感覺如果那個(gè)票撕下來之后再貼這上都撕不下來了
您好!這個(gè)也可以的哈,要寫清楚附件在哪里哈。