你好,借 銀行存款 貸 應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分
公司原來交了單位部分和個(gè)人部分,后來退回了公司部分,退到社保局,現(xiàn)在個(gè)人部分,就直接從單位部分來扣減了,退社保是直接退到社保局,然后現(xiàn)在個(gè)人部分是從社保局扣,這個(gè)怎么做賬呢
收到兄弟單位退回借調(diào)人員多扣公積金單位及個(gè)人部分怎么做賬?
請(qǐng)問老師兄弟單位人員在為我公司干活,我公司在發(fā)工資,統(tǒng)籌住房公積金在她原來的單位繳納,需結(jié)給對(duì)方單位,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)科目我應(yīng)該怎么做賬
老師麻煩問下我們公司給一位退休返聘的員工正常購買了公積金,審計(jì)查出來出退休返聘的不能買公積金,現(xiàn)在公積金管理中心把這位員工的錢全退回到公司賬戶里面去了,單位扣的部分就給到單位,其余的全部給到員工,然后注銷員工的公積金賬戶,請(qǐng)問怎么做賬啊這種
麻煩問下各位老師同學(xué):公司誤給一位退休返聘的員工從2017年到2021年底正常購買了公積金,現(xiàn)在公積金管理中心把這位員工公積金賬戶的錢全退回到公司賬戶里面去了,單位扣的部分就給到單位,其余的全部給到員工,然后注銷員工的公積金賬戶,請(qǐng)問這種該怎么處理的,退回單位88352.43元,單位扣除52947元,其余的退給員工本人
老師,您好!收到房屋發(fā)票是專票,那固定資產(chǎn)卡片的資產(chǎn)原值就是不含稅金額嗎
老師,您好,請(qǐng)問預(yù)拌混凝土開發(fā)票,用于桿件基礎(chǔ)澆筑,發(fā)票大類開什么?
我們有兩個(gè)公司,一個(gè)貿(mào)易公司賣設(shè)備,一個(gè)咨詢服務(wù)公司,咨詢服務(wù)公司為貿(mào)易公司如果連續(xù)幾個(gè)月開發(fā)票,這樣做可以嗎?
老師,我4月發(fā)3月份,5月發(fā)4月份工資,5和6月份工資7月底發(fā)放,7和8月在這個(gè)9月底發(fā)放,那么個(gè)稅申報(bào) 稅款所屬期月份都是哪個(gè)發(fā)放就哪個(gè)月申報(bào)嗎?
老師,收到手機(jī)發(fā)票怎么入賬?
老師好就是小規(guī)模企業(yè)之前第一的季度0申報(bào),后面補(bǔ)做賬應(yīng)納稅額是多少7710.24元,這個(gè)稅能不能年底匯算時(shí)一起申報(bào)
工程驗(yàn)收完工1.5萬應(yīng)如何入賬,做長期待攤費(fèi)用還是直接做什么費(fèi)用科目
股東溢價(jià)增資,款項(xiàng)沒有全部到位,只到了一部分,剩下的一部分下個(gè)月到賬,先到的一部分如何賬務(wù)處理,
老師,我有個(gè)股東,社保是放公司繳納的,但是我沒有給他發(fā)工資,導(dǎo)致我做賬的時(shí)候 其他應(yīng)付款代扣養(yǎng)老金這里。就會(huì)有個(gè)差額,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做才行啊?
老師,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖,總資產(chǎn)為什么不會(huì)少去的?
個(gè)人部分還要退換給他怎么做賬
你好 退還的時(shí)候,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,那豈不是影響了個(gè)人部分的發(fā)生額了??梢赃@樣做賬嗎? 收到:借:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-單位部分負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款-個(gè)人部分負(fù)數(shù)
退還個(gè)人的時(shí)候再按照您下面那個(gè)分錄做賬?
你好 不是負(fù)數(shù),是正數(shù)
退回來的時(shí)候都是借方,所以借方負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也是負(fù)數(shù),付出去的時(shí)候借其他應(yīng)付款正數(shù)貸銀行存款
你好 計(jì)入貸方正數(shù)就可以了,為什么都是借方?
因?yàn)楦冻鋈サ臅r(shí)候是借方,這樣不影響貸方發(fā)生額
你好,那同學(xué)就這樣做吧。
這樣也行嗎,老師
你好,是的,是可以的。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!