你好,增值稅是按他的稅率來(lái)計(jì)算的,所得稅可能是減去成本后再乘以稅率來(lái)計(jì)算的。
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商給我們開(kāi)票,但要我們付稅錢,他稅錢里包括所得稅和增值稅還有其他,但他所得稅是和增值稅一樣多的,他家怎么算的
單位付錢讓對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過(guò)去,他們按總金額給我們開(kāi)票,比如我們要付的錢是95000元,開(kāi)票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開(kāi)101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說(shuō)附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開(kāi)了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會(huì)少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
我們單元要搞土增清算,想讓施工單位給開(kāi)個(gè)發(fā)票我們給他們點(diǎn)稅錢,我們屬于老項(xiàng)目建設(shè)單位給我們開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)!現(xiàn)在他們跟我們要12個(gè)點(diǎn),他們的意思是他們要6個(gè)點(diǎn)(包括所得稅與增值稅及附加稅)外單位給他們開(kāi)票也要6個(gè)點(diǎn),我想問(wèn)一下他們這樣要合理嗎。
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開(kāi)了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問(wèn)老師,假如我多交的增值稅對(duì)方補(bǔ)專票進(jìn)來(lái),我們就不用收增值稅和附加稅了,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅還要不要收
我們是掛靠人,掛靠了一家建筑公司,項(xiàng)目前期有預(yù)交的稅款,還有他們先收的增值稅和所得稅及其它稅費(fèi),這些我們已經(jīng)單獨(dú)支付給被掛靠方個(gè)人戶了,現(xiàn)在對(duì)方讓我們?cè)偬峁?5%成本票,增值稅稅負(fù)達(dá)到3,他們這樣算稅費(fèi)是收多了嗎?
工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄?
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開(kāi)通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶,定期定額,每個(gè)月3W額度,沒(méi)有開(kāi)超過(guò),請(qǐng)問(wèn)怎么交稅??? 對(duì)公賬戶里的錢可以直接轉(zhuǎn)法人私人賬戶嗎?怎么備注呢?需要交個(gè)稅嗎?