你好,是需確認收入的時候,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師請教一個問題,工程已經(jīng)完工,只按銷售款百分之80%開票,那我確認成本如何確認,剩下20%的款2年后再開票再給,是完工就結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按開票收入時間來結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師您好,我們是建筑行業(yè),收入成本沒有按完工百分比確認,結(jié)轉(zhuǎn)成本也就沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個能行么?
老師,請教個問題:按完工百分比或者進度來確認收入。 1.年底了,沒有收入,是不是就不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 2.收入和成本必須同時結(jié)轉(zhuǎn)么?
假如公司今年剛開始做工程,簽的都是2年工期的合同,都沒要竣工,那我今年一年的工程施工不是都不能結(jié)轉(zhuǎn)進成本,例如開票收入有1000萬,不是交250萬企業(yè)所得稅?成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候是和收入做一起么,就是確認收入的時候就確認成本么,成本是確認從開工到本次開票期間的成本,還是按照收入占總造價百分比呢
老師,還有兩個問題1,確認時收入怎么做分錄?2、結(jié)轉(zhuǎn)成本時是不是按銷項收入的80%左右結(jié)轉(zhuǎn)成本還是全部結(jié)轉(zhuǎn)?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
謝謝老師!
不客氣的,工作順利
老師,再問下:4個項目同時進行,其中3個都是盈利,第4個是完全墊資。 年底,利潤表上是盈利,可實際是虧損呀! 這不相等于提前交稅了么
是不是我鉆牛角尖啦
你說的是配比原則,對么?
沒看明白,什么意思
3個項目合起來是盈利的,第4個項目是完全墊資,那按照完工百分比,結(jié)轉(zhuǎn)成本收入,利潤表是盈利的,實際上是虧損狀態(tài)
第四個項目以后會有收入嗎?
會有收入,就是晚幾個月
跨年啦,成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)么?
只要是滿足收入很成本的確認條件,該交稅就要交稅
嗯,好的! 謝謝老師!
不客氣啦,工作愉快