你好,用收款憑證就行
請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
銷售貨物, 借 預(yù)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費銷項稅 這個分錄后面附什么原始憑證
銷售貨物,發(fā)票到了,款未到 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 后面款到了然后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 這兩個分錄對嗎老師
請問老師,記賬憑證如果借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,后面附什么原始憑證?是填出庫單嗎?那記賬憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額后面附什么原始憑證呢?
數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了,是不是購買方那張錯票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進項稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進項稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項稅額藍(lán)字 后面附原錯票原始憑證 紅沖是會計分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要歸還原來的錯票是嗎
甲方付給公司工程款,貸方是應(yīng)收賬款嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
老師好,我司是一般納稅人,2010年開始營業(yè),主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,公司一直以來都沒有申請自產(chǎn)自銷歸類事項,但是自產(chǎn)自銷的苗木是按0稅率開具的,請問這樣做可以嗎
銀行給我們開出承兌20萬,我們怎么記賬
老師,剛剛選擇的出口退稅勾選,進項發(fā)票信息是不是明天才會有
老師,我申報異地預(yù)交稅款,申報表自動顯示有扣除額48000元,請問這個是什么原因造成的嗎
計提當(dāng)月工資,是月末最后一天計提嘍?只有月末才能知道工資嘍
給銀行開通承兌20萬,怎么走賬
請問出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進項票,所以就沒有退稅,怎么計算附加稅時增值稅免抵退稅額變化了,變成32937.10元在計算附加稅了?
老師,我們集團有一個子公司于9月一股抵債抵給了其他公司,基準(zhǔn)日是6月末,本月合并時我怎么操作呀
你不會別亂回答
怎么不會,如果您有發(fā)票首先附帶發(fā)票還有出庫單就行,如果還未開具先用收款憑證入庫單做賬
出庫單就是銷貨單嗎
你好,銷貨單是給客戶的清單,出庫單是內(nèi)部憑證倉庫給財務(wù)的
出庫單是不含稅進價 還是含稅售價
出庫單上是哪個價格?
你好,是說的不含稅的??出庫單一般記成本價,用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時,一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方,銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。
出庫單一般記存貨的成本價,用以核算企業(yè)銷售成本。銷售時,一般將發(fā)票和銷售清單或發(fā)貨清單交給對方,銷售清單或發(fā)貨清單就寫售價。