簡(jiǎn)易征收的,需要直接交稅處理,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
老師 問一下 我們現(xiàn)在期末還有留底稅額 但是簡(jiǎn)易征收方式水費(fèi)還有幾千元 問一下 這個(gè)簡(jiǎn)易征收還要交稅務(wù)局嗎
老師,雖然我們是一般納稅人,但是因?yàn)橐灿泻?jiǎn)易征收,因?yàn)楸酒陂_的是3%的簡(jiǎn)易征收,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和上期的進(jìn)項(xiàng)留底都不能使用,所以上個(gè)會(huì)計(jì)用的是附表4的預(yù)繳加留底,金額是59656.44,但是又沒有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,導(dǎo)致本期有稅款33926.68,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做呢,我留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了
老師,公司是一般納稅人和簡(jiǎn)易征收的,現(xiàn)在有個(gè)工程要開13個(gè)點(diǎn)的水泥發(fā)票,我們想把另外一個(gè)簡(jiǎn)易征收改為13個(gè)點(diǎn)可以嗎?以后還可以改回來(lái)嗎?
老師我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易征收方式,我水費(fèi)的交稅金額是兩個(gè)簡(jiǎn)易征收的差,但是我有一部分水還是自用,我兩個(gè)差額是負(fù)數(shù),這要怎么辦
您好老師,請(qǐng)問一下我們公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目還有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,但是日常發(fā)生的辦公費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅我們用于抵扣一般計(jì)稅了,現(xiàn)在聯(lián)系我們說沒法界定費(fèi)用是用于一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易征收說讓我們轉(zhuǎn)出,這樣是需要把辦公產(chǎn)生的全部轉(zhuǎn)出嗎
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)