你好,10000/0.9=11111,這個是算農(nóng)產(chǎn)品9%抵扣時,
請問老師,不含稅收入10000元,增值稅稅點11,合計金額是不是10000?1.11=11100,可有的地方是10000/0.9=11111,不明白他們?yōu)樯兑敲此悖綎|客戶都那么算的,搞不懂
老師,請問,公司給客戶開票多加收稅點,比如,10000的貨款如果客戶要開票那么我們就開10000價稅合計的發(fā)票,另外加收6%的稅點,稅中稅10000×0.06×(1+0.06)但是,今天有人告訴我我算錯了,應該用10000/0.94,請問兩種算法都是收6%的稅點,為什么結(jié)果不一樣
某卷煙批發(fā)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從煙廠購買卷煙20箱,支付不含稅金額120萬元,2019年4月將購進的卷煙10箱銷售給位于 A 地的煙草批發(fā)商取得不含稅銷售收入80萬元,其余10箱 銷售給位于 B 地的零售單位,取得不含稅銷售收入90萬,計算該卷煙批發(fā)企業(yè)應繳納多少消費稅?!窘馕觥繎U納的消費稅=90×11%+10x250÷10000=10.15(萬元),請問老師這個10000是哪來的啊 都是萬元為啥要換成萬啊
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發(fā)票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
請問老師 我們公司是小規(guī)模 季度交稅都是按公戶入賬金額交增值稅的 可代賬會計說還有部分沒有確認收入 確認收入后還要交增值稅 那不是重復交稅了嗎 所有的收入已經(jīng)入到公戶 也按實際入賬金額交過增值稅了呀 我怎么都想不明白 跟確不確認收入有什么關(guān)系 請老師答疑 謝謝
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應該是往來款,賬務處理在4月沖減收入掛賬,匯算應該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
老師,在6月份業(yè)務中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應該沖減銷項稅
老師,不是農(nóng)產(chǎn)品,就是工業(yè)材料
你好,是工業(yè)材料這樣算是不合適的,