您好,可以在2月申報(bào)的,所屬期選成1月即可。
4月的增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對(duì)1月一筆收入的紅沖,因?yàn)橐辉麻_(kāi)的帶稅率發(fā)票,會(huì)計(jì)在申報(bào)時(shí),填的銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實(shí)際上1月按免稅申報(bào)的,就沒(méi)有交稅
你好,2020年我們公司就發(fā)生了一筆收入并開(kāi)了票,但是老會(huì)計(jì)忘記申報(bào),現(xiàn)在被我查出來(lái)。我可以在2021年2月申報(bào)補(bǔ)回來(lái)嗎?申報(bào)的的所屬期填1月還是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的那個(gè)月?
你好、我是9月份離職、然后1月份在個(gè)人所得稅app上發(fā)現(xiàn)原公司給我申報(bào)了一筆年終獎(jiǎng)收入5000元、稅款所屬期為2021.12月、但我實(shí)際并沒(méi)有收到該筆款項(xiàng)、與人事溝通后得知、這筆錢是2020年的年終獎(jiǎng)、在2021年2月份發(fā)放、然后我是9月離職、又在12月給我申報(bào)、導(dǎo)致我現(xiàn)在公司發(fā)放年終獎(jiǎng)無(wú)法正常申報(bào)、這種情況我該如何處理呢
2021年10月份有一筆業(yè)務(wù),在12月份的時(shí)候我們開(kāi)了普票110萬(wàn),2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表,在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開(kāi)票收入,在2021.12月的納稅申報(bào)表(開(kāi)票當(dāng)月)在已開(kāi)普票欄110,未開(kāi)票欄110,在2022.3月開(kāi)紅字發(fā)票110萬(wàn);在開(kāi)一份正確的100萬(wàn),像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢?
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問(wèn)題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒(méi)有她的工資,就沒(méi)有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒(méi)有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來(lái)補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說(shuō)1月份沒(méi)有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺(jué)得我們沒(méi)有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫(xiě)