你好,是增值稅的納稅金額占收入1%的意思? 如果是,收入100萬,增值稅就是1萬 需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)稅額—1萬=100萬*13%—1萬=12萬
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺皮卡車,進(jìn)項(xiàng)票是百分之十三的票,并且抵扣了,價(jià)稅合計(jì)八萬,現(xiàn)在公司要以六萬的價(jià)格買出,我們現(xiàn)在要交些什么稅呢?怎么計(jì)算呢?
請問,單位會(huì)計(jì)說每月讓我們稅額要交到百分之一,那怎們計(jì)算呢?比如我們當(dāng)月開票開了100萬,抵扣發(fā)票該抵扣多少才能達(dá)到百分之一呢?是如何計(jì)算的?我們是一般納稅人。
我們是一般納稅人企業(yè),4月份開出專票12萬,沒有進(jìn)項(xiàng),老板讓算要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,這個(gè)才不用交增值稅,這個(gè)怎么計(jì)算呢?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價(jià)值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個(gè)月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
應(yīng)該不止12萬吧,之前100萬,我都抵扣將近八十幾萬,但是那時(shí)候是千分之一了
你好,我說的是需要的進(jìn)項(xiàng)稅額12萬 進(jìn)項(xiàng)含稅金額=12萬/13%*1.13
她說交稅要交到開票金額的百分之一
你好,上面100萬是含稅金額,還是不含稅的金額?
含稅的金額
你好,100萬是含稅金額,不含稅就是100萬/1.13 需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=100萬/1.13*13%—100萬/1.13*1%,就可以求出進(jìn)項(xiàng)稅額。 然后用進(jìn)項(xiàng)稅額/0.13*1.13,就是總的需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)含稅金額。
那我算下來是923079,我算的正確嗎
你好,是的,你的計(jì)算結(jié)果是正確的?
謝謝指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝