同學(xué)你好,交增值稅按13%;印花稅萬(wàn)分之三;城建稅和附加稅;
老師您好,我們單位是一般納稅人建安企業(yè),與某一單位簽訂了建筑安裝合同,合同約定甲指定廠家由我單位購(gòu)買材料,并許諾百分之一的采買費(fèi)。我單位取得了百分之十六的進(jìn)項(xiàng)抵扣,并給甲方開具了百分之十的建筑安裝專用發(fā)票。現(xiàn)甲方要求從工程款里扣除我公司采購(gòu)材料的進(jìn)項(xiàng)稅,要求合理嗎?違反了稅法的哪條規(guī)定?
老師您好!我公司去年五月份購(gòu)進(jìn)小轎車一臺(tái),百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說(shuō)企業(yè)購(gòu)進(jìn)五百萬(wàn)元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺(tái)車我想問(wèn)增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入呢?請(qǐng)老師指教!
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購(gòu)買了一臺(tái)皮卡車,進(jìn)項(xiàng)票是百分之十三的票,并且抵扣了,價(jià)稅合計(jì)八萬(wàn),現(xiàn)在公司要以六萬(wàn)的價(jià)格買出,我們現(xiàn)在要交些什么稅呢?怎么計(jì)算呢?
老師您好!我們是一家物流公司,去年一個(gè)個(gè)人掛了一臺(tái)牽引車在我們公司,結(jié)果沒(méi)多久就賣出去了,我們開出去的3%的稅率,開出去的價(jià)格只有2萬(wàn),現(xiàn)在稅局讓我們自查,現(xiàn)在找 不到購(gòu)進(jìn)發(fā)票,什么地方可以查詢呢。
您好,我想請(qǐng)教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬(wàn)購(gòu)進(jìn)一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票。是二手車票,沒(méi)有抵扣過(guò)。當(dāng)時(shí)只申報(bào)了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬(wàn)的價(jià)格賣出,也是二手車交易市場(chǎng)開具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報(bào)納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡(jiǎn)易計(jì)稅3%內(nèi)欄,但是銷項(xiàng)稅是1萬(wàn)的0.4975%
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
老師,是以我的賣價(jià)乘以13%嘛
老師那個(gè)處理二手車不是有優(yōu)惠政策嘛,我在網(wǎng)上查的資料說(shuō)是4%征收增收增值稅,我又不確定
同學(xué)你好 如果賣價(jià)是不含稅的,直接用賣價(jià)*13% 老師那個(gè)處理二手車不是有優(yōu)惠政策嘛,我在網(wǎng)上查的資料說(shuō)是4%征收增收增值稅,我又不確定——這個(gè)是對(duì)于原來(lái)沒(méi)有抵過(guò)增值稅說(shuō)的;現(xiàn)在也不是4%,是3%
老師,賣出的發(fā)票是有我司開局,還是直接到二手車市場(chǎng)開局呢?
同學(xué)你好,你公司開增值稅發(fā)票,二手二手車市場(chǎng)開交易發(fā)票;
老師,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn)清理 借,累計(jì)折舊? 貸,固定資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,固定資產(chǎn)清理 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 最后將固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益中
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;