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老師您好,因會(huì)計(jì)交接,導(dǎo)致前年度的 賬務(wù)初始數(shù)據(jù),預(yù)收賬款多記,只有貸方余額,沒有借方。會(huì)計(jì)分錄改如何處理,

2021-01-28 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-28 14:54

如果說預(yù)收賬款是貸方余額的話,沒有借方余額,那么這個(gè)就全部是在財(cái)務(wù)報(bào)表里面的預(yù)收賬款填寫啊,你是什么情況要改。

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快賬用戶5738 追問 2021-01-28 14:56

業(yè)務(wù)發(fā)生確認(rèn)收入,交接前的會(huì)計(jì)記收入現(xiàn)金,然后收銀行存款也是同樣的付款單位。交接后對(duì)方提供試算平衡表,根據(jù)此表錄入賬務(wù)初始數(shù)據(jù)。然后我在核對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這樣的問題。

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快賬用戶5738 追問 2021-01-28 14:58

確認(rèn)收入收的現(xiàn)金,然后又記收入銀行存款記入了 預(yù)收賬款。一個(gè)業(yè)務(wù)多記兩筆款,但在我的初始數(shù)據(jù),只有預(yù)收賬款。

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齊紅老師 解答 2021-01-28 14:59

那你這個(gè)就相當(dāng)于這個(gè)現(xiàn)金和預(yù)收都寫了對(duì)吧,那么你直接在錄的時(shí)候把這個(gè)扣出來就可以了。

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如果說預(yù)收賬款是貸方余額的話,沒有借方余額,那么這個(gè)就全部是在財(cái)務(wù)報(bào)表里面的預(yù)收賬款填寫啊,你是什么情況要改。
2021-01-28
您好 余額是不是每年都是一樣的
2020-08-28
同學(xué)您好,那就只能在預(yù)收賬款錄入了,應(yīng)收賬款也要增加這個(gè)數(shù),分錄是 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
2024-05-17
同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)收貸方如果處理做到營業(yè)外收入,這個(gè)要繳所得稅,你金額比較大,建議慢慢消化
2020-11-13
你好,同學(xué) 不能錄入負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),可以錄入預(yù)收賬款期初余額 最好是按照客戶錄入
2024-05-17
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