你好 要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的??
你好,請問已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請表,可是對方在9月份才開出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
你好老師,麻煩問一下??缭乱颜J(rèn)證的咨詢費(fèi)專用發(fā)票 這個(gè)月開了紅字發(fā)票給我們。我進(jìn)項(xiàng)稅是直接紅字,還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
納稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)表中有一個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發(fā)票 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設(shè)又開了個(gè)正數(shù)的呢?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,麻煩問下,我們公司12月份開的紅字發(fā)票申請單給供應(yīng)商,供應(yīng)商到1月開給我們紅字發(fā)票可以嗎?我是在12月所屬期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是等1月收到紅字發(fā)票再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險(xiǎn)測評
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
那之前是現(xiàn)金付出去貸方做的現(xiàn)金,現(xiàn)在紅沖充什么呢?
你好 退款了嗎? 是什么情況?
如果沒有退款是做什么啊
通過應(yīng)通過應(yīng)付賬款科目