同學(xué)你好 農(nóng)業(yè)局需要你繳納什么稅?
老師,我咨詢一下, 公司,經(jīng)營范圍,家禽蓄飼養(yǎng)與銷售,一般納稅人,增值稅免稅已備案 企業(yè)養(yǎng)殖雞鴨出售,是免稅的,因?yàn)殇N量大,企業(yè)另從農(nóng)民手中收購了成年雞放在農(nóng)場(chǎng)飼養(yǎng)一段時(shí)間后再陸續(xù)銷售,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)免稅,鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售也免稅。這個(gè)購買的雞鴨增值稅怎么處理 我公司可屬于鮮活農(nóng)產(chǎn)品銷售公司[微笑]
公司是養(yǎng)殖鵝免稅的,也有賣雞鴨等凍貨,現(xiàn)在公司想要農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼,農(nóng)業(yè)局要求交稅,雞鴨這部分收入可以交企業(yè)所得稅要怎么處理呢?
您好,我們公司是小龍蝦加工企業(yè),公司是合作社+基地 +農(nóng)戶模式運(yùn)作,說是免增值稅。公司成立以來一直以某某種養(yǎng)殖合作社對(duì)外經(jīng)營,所有資金都是走的合作社賬戶。第一年有做活蝦買賣和蝦尾加工,第二年全部加工蝦尾。我們做賬現(xiàn)在用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 公司有一張水產(chǎn)公司營業(yè)執(zhí)照,但沒做賬沒報(bào)稅沒經(jīng)營。假如公司股東現(xiàn)在想通過水產(chǎn)公司運(yùn)營請(qǐng)問如何處理賬務(wù),數(shù)據(jù)都在合作社上面。 另外,因?yàn)槲覀儾幌胍B(yǎng)殖基地,但政府想通過基地名義讓合作社代收農(nóng)戶的土地扭轉(zhuǎn)費(fèi),上交政府后,政府再轉(zhuǎn)農(nóng)戶。還代政府收稻田地力和保險(xiǎn)費(fèi),再轉(zhuǎn)給村里干部轉(zhuǎn)給農(nóng)戶。如想通過水產(chǎn)公司運(yùn)營,股東卻認(rèn)為會(huì)多交很多稅,想合作社和水產(chǎn)公司都同時(shí)經(jīng)營的意思,請(qǐng)問如果同時(shí)經(jīng)營,賬務(wù)如何處理。感謝。
2023年培訓(xùn)學(xué)校給a 公司培訓(xùn) 收到培訓(xùn)費(fèi)500元 給企業(yè)開票500元 上交財(cái)政局考試費(fèi)100元 財(cái)政局給開的非稅繳款書開的a企業(yè)名頭 培訓(xùn)企業(yè)把這筆考試費(fèi)做為成本入賬 現(xiàn)在有的會(huì)計(jì)說這筆不能入成本需更正23年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表納稅調(diào)增 還需要交滯納金 企業(yè)不認(rèn)可 說自己沒掙那么多錢 要是全部調(diào)增補(bǔ)稅加滯納金不是一筆小數(shù) 企業(yè)不同意 這種情況正確怎么處理
老師,建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億,當(dāng)時(shí)今年不確定有沒有1個(gè)多億的收入,是不是就會(huì)導(dǎo)致今年公司負(fù)收入啊,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)可啊,紅沖的話能不能申請(qǐng)退稅啊
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
我們是小規(guī)模納稅人,而且是在湖北地區(qū)的
可以放棄免稅 不填寫減免稅申報(bào)表 然后所得稅就自動(dòng)繳納了
但是去年已經(jīng)申報(bào)了 可以在匯算清繳的時(shí)候再改嗎
可以在匯算清繳的時(shí)候再改 是的