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你好,老師,我現(xiàn)在接手一個公司賬務(wù)發(fā)現(xiàn)發(fā)票很多退回來跨月沒有紅沖的,有些都是2019年的,2020年年初的,現(xiàn)在還能紅沖19年的嗎?還有就是我是不是得分月慢慢去攤著紅沖,一下紅沖太多張會不會引起稅局的關(guān)注,這個我指定是要慢慢紅沖的,因為之前開錯的問題。

2021-01-26 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 16:12

你好 可以紅沖 紅多了 稅局會關(guān)注的?

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快賬用戶6206 追問 2021-01-26 16:14

那一般紅多少合適呢,我們每個月開票量45萬左右

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:16

你好 沒有金額的規(guī)定 符合開紅字發(fā)票的規(guī)定就可以開 開多了稅局會關(guān)注?

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你好 可以紅沖 紅多了 稅局會關(guān)注的?
2021-01-26
同學你好,沒有遇到過這么大金額的紅沖,但是幾十萬元的紅沖,還是有的,具體理由可以說價格變動了,或者說開具的發(fā)票沒有復核人之類的,不規(guī)范,要重新開具吧。
2021-09-28
你好,退多少沖多少就行了
2021-05-27
就相當于你是沖紅了,但是新的發(fā)票還沒有過來,所以說你庫存是負數(shù),對不對,那么這種的話,我建議你就是,先還是做那個正常的入庫處理,他后面收到發(fā)票的話,你作為附件處理就行了。
2022-07-05
現(xiàn)在是可以沖紅的. 具體步驟如下:若對方未抵扣該專票,可將發(fā)票退回來,按原稅率沖紅,再按現(xiàn)稅率補開發(fā)票;若對方已抵扣,則需對方提供開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)其稅務(wù)局批準后,把信息表傳遞給公司,再按原稅率沖紅,之后按現(xiàn)稅率補開具發(fā)票. 至于12月份的申報表是否只能去大廳申報,需分情況看:若沖紅后銷售額和銷項稅額不為負數(shù),可正常在網(wǎng)上申報;若沖紅導致銷售額或銷項稅額出現(xiàn)負數(shù),一般網(wǎng)上申報無法通過,此時則需到大廳申報.
2024-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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