同學(xué)你好 對的 是可以開的
老師,旅游服務(wù)業(yè),我們是差額征收,我的收入是100萬,成本是80萬,利潤是20萬,我可以開多少的專票?是20萬嗎
老師旅游業(yè)差額征收,是可以差額開票嗎。比如說我10萬收入—2萬成本開8萬的票
請問旅游業(yè)差額征收的起征點是減除成本后的銷售額還是發(fā)票金額,比如我開票70萬,成本60萬,差額10萬,起征點是以70萬還是10萬比較
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人選擇差額征收,增值稅科目如何結(jié)轉(zhuǎn),比如取得收入10萬,可扣除差額成本8萬,差額增值稅等于(10-8)/1.01再乘0.01等于0.02萬,分錄怎么寫?借:應(yīng)收10萬,貸:主營收入9.9萬,銷項稅額0.1萬。成本類科目,借主營成本8萬,貸應(yīng)付8萬。還是做借成本7.92萬,銷項抵減0.08,貸應(yīng)付8萬呢?
老師,我想問一下,旅游行業(yè)的差額征收,一般納稅人,需要差額報稅的,比如本月開了400萬,進項都是普通發(fā)票,差額20萬,應(yīng)該如何計算稅金?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?