你好 一般納稅人增值稅每個(gè)月要計(jì)提 ?確認(rèn)收入確認(rèn)銷項(xiàng),確認(rèn)材料確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,問下,那個(gè)增值稅及其附加稅,都需要計(jì)提嗎。附加稅我曉得計(jì)提營業(yè)稅金及附加稅,那個(gè)增值稅呢,要是計(jì)提怎么做呢,
老師您好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提了增值稅,需要計(jì)提營業(yè)稅金及附加嘛?怎么做
老師,為什么增值稅不用計(jì)提而稅金及附加需要計(jì)提,稅金及附加不是在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)算出來的嗎?為什么增值稅不用計(jì)提呢
土地增值稅需要計(jì)提嗎是計(jì)入營業(yè)稅金及附加嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
確認(rèn)材料的進(jìn)項(xiàng),跟銷項(xiàng)我都做了
你好,是的,你都做了
那相當(dāng)于,借:(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銷項(xiàng)
你好,你這個(gè)是在做哪一方面的分錄?
上個(gè)月的應(yīng)收,這個(gè)月收到發(fā)票了,上個(gè)月確認(rèn)收入,
你好,這個(gè)我沒有處理過
但是根據(jù)你的描述,建議你把發(fā)票直接塞到上個(gè)月的賬里面的
上個(gè)月沒有稅金阿,稅這個(gè)月要交阿
因?yàn)榘l(fā)票這個(gè)月才回
你好,但是你不是說上個(gè)月確認(rèn)收入嗎/?這樣你的增值稅納稅申報(bào)表就對不上了啊
內(nèi)賬,外賬好做噢,內(nèi)賬還不好做,哎
你好,你這樣做,賬就變的很亂的
那要怎么做呢,要是按照票面做,主營就有出入,沖銷在重新做,老板要實(shí)際金額
你好,建議你按照發(fā)票再確認(rèn)收入的
實(shí)際上是這樣阿,但是老板要求實(shí)際的主營,你不是每個(gè)月的賬都是當(dāng)月開票,基本上會(huì)跨越,在會(huì)計(jì)上來說,這個(gè)當(dāng)然簡單,
你好,那么你們要承擔(dān)賬務(wù)處理混亂的風(fēng)險(xiǎn)的。