您好!是的,盈余公積按照未分配利潤(rùn)的10%來(lái)提取的。

老師好,2019年我沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,分錄為借 利潤(rùn)分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補(bǔ)提的時(shí)候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸 利潤(rùn)分配提取盈余公積?
老師,我現(xiàn)在做完12月的賬,要提取法定盈余公積,是要結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益后,按未分配利潤(rùn)的10%來(lái)提取嗎?之前都沒(méi)提取過(guò)
12月底,結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn),提取了法定盈余公積后,就算是做完全套賬了嗎?還要做什么嗎?
老師你好,問(wèn)一下賬面上掛了以前年度計(jì)提的法定盈余公積,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 210652.9 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積210652.9
老師好,問(wèn)下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額是正數(shù) 需要做下面分錄對(duì)嗎 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(金額是本年累計(jì)凈利潤(rùn)的金額) 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計(jì)凈利潤(rùn)的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時(shí), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(這個(gè)金額是啥?) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
老師收入31500元,增值稅免稅額多少啊,怎么算的
我們公司是小規(guī)模納稅人,有銷售食用油收入,還有房租收入,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?。糠孔馐杖?萬(wàn),銷售食用油收入47萬(wàn),申報(bào)通過(guò)不了?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,沒(méi)有發(fā)工資,這種人工費(fèi)可以暫估嗎,分錄該怎么出呢
印花稅是只有開票申報(bào)嗎?別人開的不用申報(bào)吧?
稅費(fèi)和社保滯納金按百分之幾算
C&f成交方式,退稅的時(shí)候,在哪一個(gè)步驟,把成交方式的金額改成fob
老師你好,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬需要看到發(fā)票才能入費(fèi)用嗎?
系統(tǒng)只有9%的稅率,建安發(fā)票如何開3%的發(fā)票
老師請(qǐng)教下支付員工工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬工資—5000 貸 銀行存款—5000 然后這筆費(fèi)用因?yàn)橘~戶賬號(hào)錯(cuò)誤被退回來(lái)的,是不是退回要這么做賬 借 銀行存款—5000元 貸 應(yīng)付職工薪酬—工資5000元
老師好,咱學(xué)堂有關(guān)于電商行業(yè)的全盤帳嗎


老師,是先記賬然后結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年收入,再根據(jù)未分配利潤(rùn)的10%再提取嗎?
是的,根據(jù)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的10%計(jì)提的。