您好!是的,盈余公積按照未分配利潤的10%來提取的。
老師好,2019年我沒有計提法定盈余公積,現(xiàn)在補計提,分錄為借 利潤分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補提的時候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤分配未分配利潤,貸 利潤分配提取盈余公積?
老師,我現(xiàn)在做完12月的賬,要提取法定盈余公積,是要結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益后,按未分配利潤的10%來提取嗎?之前都沒提取過
12月底,結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤,未分配利潤,提取了法定盈余公積后,就算是做完全套賬了嗎?還要做什么嗎?
老師你好,問一下賬面上掛了以前年度計提的法定盈余公積,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤分配-未分配利潤 210652.9 貸:利潤分配-提取法定盈余公積210652.9
老師好,問下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計凈利潤金額是正數(shù) 需要做下面分錄對嗎 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤(金額是本年累計凈利潤的金額) 借:利潤分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計凈利潤的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時, 借:利潤分配-未分配利潤(這個金額是啥?) 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
老師,我回重慶,火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
老師你好!未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報表主表上,直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務接回來,但是賬應收應付,其他應收應付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財務軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
老師,是先記賬然后結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年收入,再根據(jù)未分配利潤的10%再提取嗎?
是的,根據(jù)利潤分配-未分配利潤的10%計提的。