你好! 屬于促銷(xiāo)性質(zhì)的收入(稅率6%)不可以開(kāi)安裝服務(wù)發(fā)票的(稅率9%)
我們幫甲方公司促成簽訂合同,銷(xiāo)售產(chǎn)品,甲方公司給我們錢(qián)(合同是甲方公司和客戶(hù)簽,錢(qián)也是直接打到甲方公司),我們開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)什么品目哦?可以開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)嗎
我們和一家公司一起做的小項(xiàng)目,那家公司與甲方簽訂的合同,他們合計(jì)開(kāi)票給了甲方,甲方直接把我們做的一部分工程款給了我們,對(duì)公戶(hù)打款,我們不開(kāi)票給甲方也不給那家公司,直接做未開(kāi)票收入是不是有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我們公司作為乙方與甲方簽訂合同,但是由于我司沒(méi)有某項(xiàng)業(yè)務(wù)的資質(zhì),我司與具有資質(zhì)的平臺(tái)方丙方簽訂該項(xiàng)業(yè)務(wù)合同,丙方可以直接開(kāi)票給甲方嗎?
一個(gè)項(xiàng)目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我方建筑公司簽分包合同(我們公司目前也正在弄?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開(kāi)3%的票,A給甲方也是開(kāi)3%的票 2、 我方還有一個(gè)商貿(mào)公司直接跟甲方簽材料合同,我方商貿(mào)公司向B公司買(mǎi)材料,因?yàn)锽公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是甲方要求我們給甲方開(kāi)的票只能是材料,不能開(kāi)成成品,但是B公司給我們加工是要簽加工費(fèi)合同跟開(kāi)13%加工費(fèi)發(fā)票給我方 問(wèn)題:B公司還是給我方的商貿(mào)公司開(kāi)材料。能不能讓B公司把13%的加工費(fèi)發(fā)開(kāi)給我方建筑公司呢?我方建筑公司跟B公司單獨(dú)簽訂加工費(fèi)合同。
老師我們是勞務(wù)公司,我們和甲方簽訂了合同,現(xiàn)在甲方不給我我們開(kāi)發(fā)票,我公司可以付工資?
老師您好,個(gè)體戶(hù)房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
安裝服務(wù)費(fèi)是屬于建筑行業(yè)的吧?
是的,你的理解很對(duì)
開(kāi)軟件行業(yè)的安裝服務(wù)費(fèi),可以嗎
不可以的,與業(yè)務(wù)事實(shí)不符