如果采購(gòu)的貨物收到的專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的出口業(yè)務(wù)是免稅不退稅的,那么這張專(zhuān)票無(wú)需通過(guò)出口退稅模塊認(rèn)證。 出口免稅不退稅的情況,是指企業(yè)出口貨物時(shí)免征增值稅,但對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不退還,應(yīng)轉(zhuǎn)入成本。適用出口免稅不退稅政策的情形包括但不限于: 屬于生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人自營(yíng)出口或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物; 外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)并持普通發(fā)票的貨物出口; 外貿(mào)企業(yè)直接購(gòu)進(jìn)國(guó)家規(guī)定的免稅貨物(包括免稅農(nóng)產(chǎn)品)出口; 來(lái)料加工復(fù)出口的貨物; 避孕藥品和用具、古舊圖書(shū); 國(guó)家計(jì)劃內(nèi)出口的卷煙; 已使用過(guò)的設(shè)備(其具體范圍是指購(gòu)進(jìn)時(shí)未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),但其他相關(guān)單證齊全的已使用過(guò)的設(shè)備); 非出口企業(yè)委托出口的貨物; 國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的免稅店銷(xiāo)售的免稅貨物; 特殊區(qū)域內(nèi)的企業(yè)為境外的單位或個(gè)人提供加工修理修配勞務(wù); 同一特殊區(qū)域、不同特殊區(qū)域內(nèi)的企業(yè)之間銷(xiāo)售特殊區(qū)域內(nèi)的貨物。

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè),出口退稅,收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是要先認(rèn)證后,在退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出口不退稅,特殊商品標(biāo)識(shí)是免稅的貨物,貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是抵扣認(rèn)證還是退稅認(rèn)證?
請(qǐng)問(wèn)老師,出口退稅的采購(gòu)發(fā)票,每個(gè)月可以無(wú)限次勾選確認(rèn)嗎?還境內(nèi)采購(gòu)專(zhuān)票認(rèn)證不同,境內(nèi)采購(gòu)專(zhuān)票一個(gè)月一次勾選確認(rèn)?
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅采購(gòu)專(zhuān)票是不是認(rèn)證后即便退稅不成功也不能再出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)行抵扣了?出口貨物沒(méi)交增值稅,若轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)要繳稅
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)的貨物收到的專(zhuān)票,出口免稅不退稅,這專(zhuān)票認(rèn)證也是通過(guò)出口退稅模塊認(rèn)證的吧?
收國(guó)外公司款幫代付國(guó)內(nèi)公司帳款嗎?
老師,審計(jì)報(bào)告沒(méi)有備案是不是就沒(méi)有查驗(yàn)碼?
老師,有個(gè)事咨詢(xún)一下,我公司有個(gè)電表是供暖公司使用的,但是錢(qián)是我公司交,發(fā)票也是國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)給我公司,現(xiàn)在是我們要收供暖公司這個(gè)電費(fèi),供暖公司要求我司給他們開(kāi)發(fā)票,我公司是個(gè)民宿驛站酒店這種類(lèi)型的公司,有開(kāi)電費(fèi)發(fā)票的資格嗎
老師,現(xiàn)在個(gè)人轉(zhuǎn)讓公司。需要交多少錢(qián)的稅?。烤褪前压镜姆ㄈ宿D(zhuǎn)給另一個(gè)人。
物業(yè)會(huì)計(jì)常見(jiàn)面試技巧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我是a公司的股東,占股10%.然后在b公司發(fā)工資有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,出口簽訂合同按人民幣好些還是美元?
老師,我們有建筑資質(zhì),A公司承包的工程,因?yàn)锳公司沒(méi)有資質(zhì),所以借用我們的資質(zhì),我們開(kāi)發(fā)票給B公司,但是A公司也不能開(kāi)發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們收到B公司預(yù)付款,A公司要求我們把預(yù)付款退給他們,他們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)賬應(yīng)該怎么走合理
匯算清繳5050表工資薪金支出多填了10幾萬(wàn),損益類(lèi)科目填的是正確的,更正后也沒(méi)產(chǎn)生稅款,現(xiàn)在稅局比對(duì)匯算清繳5050表的工資支出和我們申報(bào)的累計(jì)收入相差過(guò)大,發(fā)現(xiàn)是稅局累計(jì)收入出錯(cuò)導(dǎo)致,寫(xiě)情況說(shuō)明的時(shí)候需要把更正后的那個(gè)正確數(shù)字寫(xiě)上嗎?還是直接按照更正后的金額寫(xiě)情況說(shuō)明,比對(duì)的時(shí)候是沒(méi)更正的時(shí)候提出的
老師好!個(gè)體戶(hù)報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,在哪里申報(bào)?謝謝。


這專(zhuān)票不用認(rèn)證了是嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額直接記入成本?
勾選了轉(zhuǎn)出就可以了
通過(guò)不抵扣勾選是不是更合適?
可以的 不抵扣勾選也可以