你好同學,就是你們的資金歸集功能指中行根據(jù)與您事先約定條件,自動實現(xiàn)余額監(jiān)控或指定金額資金劃轉(zhuǎn)的功能。一般公司都是否
老師,您好,我第一次做基金會計,A公司是剛剛成立的基金合伙企業(yè),B公司是基金管理公司,有幾個問題想要請教一下,銀行扣的證券開戶費記財務費用還是投資收益?打給某某證券公司買的C公司的,付的認購資金,請問做交易性金融資產(chǎn)還是其他貨幣資金?之后還有一些買的這些公司的認購資金退款,我需要怎么做賬?
事務所需要我司填寫發(fā)給銀行的詢證函,其中有一項賬戶是否屬于資金歸集(資金池或其他資金管理賬戶)是什么意思
2019年1月15日,康得新兩筆超短期融資融券出現(xiàn)違約,彼時康得新賬面貨幣余額有150億元,其中122億元存放在北京銀行西單支行,但康得新卻無法支付10億元的短期債務,令外界百思不得其解。更令人驚訝的是,北京銀行回應稱,“該賬戶余額為0元”。康得新發(fā)布公告稱,康得新與大股東康得集團和北京銀行西單支行簽訂的《現(xiàn)金管理業(yè)務合作協(xié)議》,康得集團在北京銀行西單支行開立集團賬戶,下屬企業(yè)(包括康得新及全資子公司康得新光電、康得菲爾等)在同一支行開立子賬戶。當子賬戶發(fā)生收款時,該賬戶資金實時向上歸集,子賬戶同時記錄累計上存資金余額;當子賬戶發(fā)生付款時,康得集團賬戶實時向下下?lián)苜Y金完成支付,同時扣減該子賬戶上存資金余額。要求:(1)北京銀行的現(xiàn)金管理業(yè)務是否合規(guī),并說明理由?(自行查找相關資料,可作為附件附在答案后)(2)康得新是否存在違規(guī)操作,并說明理由?(自行查找相關資料,可作為附件附在答案后)(3)這一案例帶給我們哪些啟示?(至少500字)
A注冊會計師負責審計甲公司2020年度財務報表,在審計工作底稿中記錄下列與函證相關的事項: (1)甲公司某個銀行賬戶期末余額低于明顯微小錯報的臨界值,A注冊會計師認為該余額對財務報表不重要,決定不對其進行函證,并在工作底稿中記錄了理由。 (2)2020年3月5日,甲公司在丁銀行開設了專門用于研發(fā)的賬戶,除此之外,與丁銀行沒有其他業(yè)務關系,A注冊會計師認為,該賬戶屬于新設賬戶,重大錯報風險很低,因此無需對該賬戶實施函證程序。 (3)A注冊會計師在發(fā)出銀行詢證函之前,將詢證函金額與甲公司的銀行存款賬簿中的金額核對,確保發(fā)函金額的準確性。 要求:針對上述(1)-(3)項,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當。如不恰當,簡要說明理由。
老師好,一家工程公司,平時不用現(xiàn)金,所有業(yè)務都通過公戶轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬,如果平時工作中微信轉(zhuǎn)賬,從公戶轉(zhuǎn)到法人或者出納的賬戶上是不是也是可以作為備用金的分錄如下: 借:其他貨幣資金-微信 貸:銀行存款 如果是微信轉(zhuǎn)賬的形式,憑票報銷的時候是否需要把微信轉(zhuǎn)賬截圖和發(fā)票一起附到記賬憑證中
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
好的,謝謝
不客氣滿意請同學五星好評