如果是購買貨物的和你的貨物一塊做庫存商品,里面 借庫存商品 進(jìn)項 貸,銀行存款。
老師我收到運輸公司開給我們的運輸專用發(fā)票要怎么記賬
老師。你好,我們是一個物流公司,但是我們自己沒有車,別人需要我們運輸貨物,我們需要找另外一家運輸公司,幫我們運輸,運輸公司給我們開9%的運輸發(fā)票,我們給我們的客戶開的是9%的運輸票,還是6%的服務(wù)發(fā)票??
老師 我們是煤礦 司機給我們拉煤 我們會付他運費款 然后 月底運輸公司開運輸費給我們 這個內(nèi)賬要怎么記?
請問,我們運輸公司承擔(dān)了一個運輸項目,但是用的運輸車輛有些事其他公司 的,其他運輸公司是可以給我們代開運輸發(fā)票的嘛,我們公司給甲方就是代開的運輸發(fā)票
我們公司承包了一項運輸業(yè)務(wù),約定為300元每噸。我們公司找到某網(wǎng)絡(luò)運輸平臺,以280元每噸找到司機運輸。最終網(wǎng)絡(luò)運輸平臺給我們公司開具運輸費專用發(fā)票280元每噸。我們公司是否可以對方公司開具300元每噸的運輸專用發(fā)票?收到的運輸進(jìn)項和開出去的運輸銷項是否可以相互抵扣?
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應(yīng)交進(jìn)項,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
老師我是先收到票再付款的
借款商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款。
這個記庫存商品里面,是不是又要結(jié)轉(zhuǎn)
銷售出去之后,和你的產(chǎn)品一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師可以麻煩你教我寫一遍完整的分錄嗎?就是比如說我12月15日收到16萬運輸票,12月底才付的款,1月份才銷售出去的產(chǎn)品從我 收到票
貨物是什么時間到的?也是12月份的嗎
我們這個有些亂,之前沒有運輸發(fā)票,這個是我們從12月份 才找的其他運輸公司給我們開的票,貨物是一直都有進(jìn)的
如果是12月份購入的貨物,12月份收到的運輸發(fā)票和你的貨物,借庫存商品貸應(yīng)付賬款12月底付款,借應(yīng)付賬款貸,銀行存款, 一月份銷售出去借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師是不是我產(chǎn)品銷售出去的時候就可以把這個運費一次性結(jié)轉(zhuǎn)完,還是要分次結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一塊做了庫存商品 一塊結(jié)轉(zhuǎn)