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建筑行業(yè),A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,原來A開具3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,B開具1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問抵扣的是稅金之間的抵扣還是開票金額的抵扣?比如A開的是103萬,稅金是3萬。B開給A進(jìn)項(xiàng)發(fā)票55000元,稅金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的錢呢?

2024-01-09 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 10:18

你好; 你是要做那個(gè)公司的賬務(wù)處理 ;?

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快賬用戶8955 追問 2024-01-09 11:33

做A公司的,但是我想知道抵扣的是那一部分的錢

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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:36

你好; 你稅務(wù)系統(tǒng)勾選的是哪個(gè)發(fā)票的稅額;就是抵扣的哪個(gè)稅額的;你去勾選平臺(tái)勾選沒有

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你好; 你是要做那個(gè)公司的賬務(wù)處理 ;?
2024-01-09
您好,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí): 借:原材料 或庫存商品  94000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  9000 貸:銀行存款 或應(yīng)付賬款      103000 如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率的貨物,可加計(jì)1%抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  1000 貸:原材料 或庫存商品         1000
2025-04-20
小規(guī)模期間如果有收入的話不可以抵扣,小規(guī)模期間如果沒有收入的可以
2022-06-21
你好,你如果開出的是13%的稅,收到是3%的稅,那么差額部分是需要交稅的。
2019-12-23
您好!采取簡易計(jì)稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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