你好; 你是要做那個(gè)公司的賬務(wù)處理 ;?
如果我是13%稅率的一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的3%的增值稅專票,按3%抵扣稅額,那么剩余部分怎么抵扣?比如1000元,1000×3%=30,抵扣是金額是30元,那么我13%并未抵扣夠,剩下的部分1000-30抵扣金額=970,這970怎么抵扣呢?
請(qǐng)問老師,一般納稅人建筑公司B采用簡易計(jì)稅開具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開來3%的專票進(jìn)行差額納稅申報(bào)增值稅,那么B公司租賃機(jī)械設(shè)備和勞務(wù)費(fèi)收到的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
對(duì)方為一般納稅人,我們是小規(guī)模,要我們開具增值稅普通發(fā)票,而且是減去稅額的金額,一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣嗎?開的票為建筑服務(wù)
0.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年3月份處置其使用過的A設(shè)備和B設(shè)備。出售A設(shè)備取得含稅金額1.03萬元,按購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票。出售B設(shè)備取得含稅金額2.06萬元,未開具增值稅專用發(fā)票,也未放棄減稅優(yōu)惠。已知:當(dāng)年采購A、B設(shè)備時(shí)按規(guī)定均未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計(jì)算出售A、B設(shè)備的應(yīng)納增值稅額。
0.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2022年3月份處置其使用過的A設(shè)備和B設(shè)備。出售A設(shè)備取得含稅金額1.03萬元,按購買方要求開具了增值稅專用發(fā)票。出售B設(shè)備取得含稅金額2.06萬元,未開具增值稅專用發(fā)票,也未放棄減稅優(yōu)惠。已知:當(dāng)年采購A、B設(shè)備時(shí)按規(guī)定均未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額。要求:分別計(jì)算出售A、B設(shè)備的應(yīng)納增值稅額。
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬,可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
做A公司的,但是我想知道抵扣的是那一部分的錢
你好; 你稅務(wù)系統(tǒng)勾選的是哪個(gè)發(fā)票的稅額;就是抵扣的哪個(gè)稅額的;你去勾選平臺(tái)勾選沒有