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老師好!部門年末有一筆支出從零余額取現(xiàn)了,因某些手繼原因,沒有支付出去,錢在出納手中,財務(wù)會計,借:庫存現(xiàn)金,貸:零余額,預(yù)算會計,借:資金結(jié)存一貨幣資金,貸:資金結(jié)存一零余額,可以嗎?

2021-01-23 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 14:52

你好,可以的呀,正確的哦。

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2021-01-23
你好,你這個如果是預(yù)算資金,你在建帳時,預(yù)算會計的期初你需要錄入,需要做處理
2019-10-25
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達(dá)項目資金,重新支付設(shè)備款項: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯誤,需要進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務(wù)會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
你這里分別是兩種情況,財政應(yīng)返還額度和開支,那你這里的處理沒問題啊。
2022-11-08
同學(xué)你好 1、把預(yù)算分錄沖回。 2、借財政撥款收入貸其他應(yīng)付款
2023-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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