你好,現(xiàn)在收到了貨物嗎?
發(fā)票沒有收到,但是貨款已經(jīng)付款了,怎么在金蝶里面做賬
老師,貨已經(jīng)收到,款也付了,就是沒有收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問老師,已經(jīng)付了貨款,貨也已經(jīng)收到了,但是發(fā)票當(dāng)月還沒來,怎么做賬啊?進(jìn)項(xiàng)稅13%
供應(yīng)商購(gòu)貨,款已付,貨已到后面才來發(fā)票怎么在金蝶上查詢?是哪一批的預(yù)付賬款?
您好老師 款已付 貨已到 發(fā)票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經(jīng)包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發(fā)票后怎么沖減
公司進(jìn)項(xiàng)票多,要按照稅負(fù)交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
公事出差去工廠,忙不過來,臨時(shí)找了幾位兼職人員,他們的工資由員工墊付了,員工事后怎么報(bào)銷入賬?
老師請(qǐng)問手機(jī)上的電子發(fā)票下載哪個(gè)版本咋樣打出來啊謝謝
這個(gè)人不是我,那這個(gè)人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?我是什么在哪里查看
你好老師,公司這個(gè)月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,下個(gè)月季報(bào)所得稅的時(shí)候如何報(bào),按多少稅率啊
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
我們是做推廣的那種形式,我們給他錢,他給我們做推廣
我不知道這種形式?jīng)]有貨物是怎么弄的
借銀行存款貸預(yù)收賬款做這個(gè)。
我們給對(duì)方錢,為什么還是借銀行存款
我們不是資金減少嗎
你們單位是做推廣,然后找的其他的人給推廣出去嗎?如果是的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款,做了收入的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
對(duì)是這樣的
你的系統(tǒng)里面直接能錄入預(yù)收賬款嗎?
也是可以的,老師,我還想問一下,就是我之前管理費(fèi)用做到貸方了,然后結(jié)轉(zhuǎn)之后就錯(cuò)了,我現(xiàn)在調(diào)整過來,是吧之前做的最紅字,然后在做一筆正確嗎分錄嗎
跨月了嗎?如果沒有跨越的話,建議你直接在緣分路上修改。
嗯嗯,跨月了
跨月了,你能反結(jié)賬嗎
反不了了
我只能在這個(gè)基礎(chǔ)上修改
那你修改了之后,這個(gè)月的又不對(duì)了,只要你的損益類科目做到了相反的方向,他就不對(duì)。
那可以怎么辦
看一下你的利潤(rùn)表是正確的嗎?
那個(gè)是8月跟9月做錯(cuò)的,可以反結(jié)賬到8月九月嗎
那是不是熊8月的賬就要開始反結(jié)轉(zhuǎn)
你好 是的,是這么做的。
但是我現(xiàn)在的金蝶是可以反結(jié)賬,但是反過賬,好像不可以
你好,建議問下軟件售后。