應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
請問農(nóng)民工是按勞務(wù)報(bào)酬計(jì)算個(gè)人所得稅嗎?這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算呀?
請問個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬怎么計(jì)算?
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得稅怎么計(jì)算
勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,個(gè)人所得稅怎么計(jì)算呢?
個(gè)人所得稅:勞務(wù)報(bào)酬稅額怎么計(jì)算
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
勞務(wù)報(bào)酬要到稅局開發(fā)票嗎?
是的 需要去稅務(wù)局代開的
然后在申報(bào)個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬嗎?
你好 是的 是這么做的
你把具體稅一、率
計(jì)算表發(fā)給我下
稅率表可以參考這個(gè)
開發(fā)票是工人交稅還是老板交稅?
你好,銷售方自己繳納。
銷售方,工人自己交?
你好 是的 是的 是的
比如是4000元的話要交些什么稅?交多少稅?
你好4000/1.01*1%加4000/1.01*1%*7%/2加(4000/1.01-800)*20% 按這個(gè)繳納的
交的這個(gè)稅后期可以退是嗎?
你好 個(gè)稅安什么來算的
勞務(wù)報(bào)酬
個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬的可以 年累計(jì)收入六萬全額退回
就是年累計(jì)收入不超過6萬的員工,他之前在稅局開發(fā)票交的稅都能全部退回?
增值稅印花稅不退的