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老師,您好,我想問下就是19年的票,20年給了我,我一直沒入賬,因為20年的賬還沒結(jié)完,我想著掛到12月。就是辦公費,我把照片給您拍下,麻煩您說下具體分錄。謝謝老師。

老師,您好,我想問下就是19年的票,20年給了我,我一直沒入賬,因為20年的賬還沒結(jié)完,我想著掛到12月。就是辦公費,我把照片給您拍下,麻煩您說下具體分錄。謝謝老師。
老師,您好,我想問下就是19年的票,20年給了我,我一直沒入賬,因為20年的賬還沒結(jié)完,我想著掛到12月。就是辦公費,我把照片給您拍下,麻煩您說下具體分錄。謝謝老師。
老師,您好,我想問下就是19年的票,20年給了我,我一直沒入賬,因為20年的賬還沒結(jié)完,我想著掛到12月。就是辦公費,我把照片給您拍下,麻煩您說下具體分錄。謝謝老師。
2021-01-22 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-22 16:45

你好,借:管理費用 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款

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快賬用戶7200 追問 2021-01-22 16:46

老師,可以不用管發(fā)票日期,直接做到今年嘛

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:52

可以的呀,完全可以做到今年的

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快賬用戶7200 追問 2021-01-22 16:52

好的,非常感謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-22 16:58

不客氣哦,祝您工作愉快

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你好,借:管理費用 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
2021-01-22
你好,你這個90多萬都沒有發(fā)票發(fā)生嗎??你之前做啥,沒有看到你分錄
2021-05-14
你好,對于以上問題,庫存出現(xiàn)負數(shù)是因為貴司是按照收到發(fā)票做賬的,沒有對采購材料做賬估入賬,又結(jié)轉(zhuǎn)了對應(yīng)成本,所以導(dǎo)致庫存成負數(shù)狀態(tài)
2021-08-30
直接在2020年調(diào)賬處理,由于入庫的成本減少了,會導(dǎo)致企業(yè)增加利潤,前期少交了企業(yè)所得稅,因此需要沖銷后,將利潤增加回來,在本年度補交企業(yè)所得稅。
2021-01-15
您好, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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