您好 都是開票的掛賬了嗎
老師,對(duì)于已經(jīng)預(yù)付了賬款,材料也收了,但是對(duì)方公司已注銷 沒(méi)法開票的,賬上怎么處理
老師您好,如果對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,我們?yōu)榱瞬焕U稅,讓對(duì)方把錢打到我們的私戶上面了,對(duì)公賬沒(méi)有流水那是不做外賬時(shí)就不需要賬務(wù)處理了?? 如果需要賬務(wù)處理 咋處理呀?
老師 我們公司賬面上的預(yù)收和預(yù)付很多 如果沒(méi)法對(duì)賬 需要怎么處理呀?
如果公司需要注銷,賬上掛了很多預(yù)收貨款,怎么處理比較合理? 除了退款,確認(rèn)收入繳納稅費(fèi)還有其他的辦法么?
對(duì)方公司提供服務(wù),我們預(yù)付款,一直未收到發(fā)票沖賬,預(yù)付款掛賬面,需要怎么處理?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
不知道怎么形成的 之前代賬公司做的
我接手過(guò)來(lái) 看見賬面金額太大 怕稅務(wù)稽查
那代賬有沒(méi)有給您明細(xì)賬
有明細(xì)科目呀 知道哪個(gè)客戶名下掛了多少
那有相同的客戶嗎 沒(méi)有的話 預(yù)收業(yè)務(wù)發(fā)生了 要做收入 預(yù)付要催收發(fā)票
有的客戶已經(jīng)不合作了 聯(lián)系不上了 我也跟老板提過(guò)這個(gè) 老板也不配合
那這個(gè)不開具發(fā)票的預(yù)收 可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
要交增值稅嗎
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 不要交增值稅 但是不能對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
預(yù)付賬款怎么處理
收不到發(fā)票 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出