服務已經(jīng)完成,直接轉(zhuǎn)入成本費用就是
我們公司預付款且收到了發(fā)票但還未送貨,賬務怎么處理?
公司賬務之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預付賬款;但是收到發(fā)票的時候他們又做了應付賬款,而不是沖預付賬款;這個要怎么處理
老師請問,我公司支付的咨詢費也收到發(fā)票,現(xiàn)在因為對方無法提供服務而我方要退款退票,是普通發(fā)票,請問我們是要怎么處理賬務,需要對方提供紅字發(fā)票聯(lián)沖減費用嗎
老師,我們公司采購貨款款已支付,發(fā)票要不回了,一直掛預付賬款,分錄怎么處理?
老師請問我們付了 中標服務費,對方不給開票,一直在預付賬款里掛著,應該怎么處理?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?