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老師我賬上有個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)這是什么意思?但我們稅都交了?

老師我賬上有個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)這是什么意思?但我們稅都交了?
2021-01-22 07:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-22 07:33

您好,就是有會(huì)計(jì)損失,但企業(yè)所得稅未扣除,在以后扣除,形成資產(chǎn)

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快賬用戶9173 追問(wèn) 2021-01-22 08:50

這個(gè)怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 08:52

您好,就是后期真實(shí)形成稅法損失,可以不繳納所得稅

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快賬用戶9173 追問(wèn) 2021-01-22 10:18

那會(huì)一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎?怎么能弄掉呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-22 10:20

您好,是掛在資產(chǎn)負(fù)債表。您先看下遞延所得稅資產(chǎn)在賬面形成原因。

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快賬用戶9173 追問(wèn) 2021-01-22 11:44

我們是季度預(yù)繳1萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候交全部

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齊紅老師 解答 2021-01-22 12:30

您好,預(yù)繳稅款重分類(lèi)是其他流動(dòng)資產(chǎn),不是遞延所得稅資產(chǎn)

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您好,就是有會(huì)計(jì)損失,但企業(yè)所得稅未扣除,在以后扣除,形成資產(chǎn)
2021-01-22
比如會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,計(jì)算所得稅25,稅收口徑比如繳納了30,這種就屬于提前繳納的以后可以遞減5,遞延所得稅資產(chǎn) 會(huì)計(jì)1000,計(jì)算所得稅250,稅收口徑200,相當(dāng)于現(xiàn)在繳納少了以后補(bǔ),遞延所得稅負(fù)債
2023-03-31
同學(xué)你好!這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是描述遞延所得稅資產(chǎn)的變化情況。在會(huì)計(jì)上,遞延所得稅資產(chǎn)是指未來(lái)預(yù)計(jì)可以用來(lái)抵稅的資產(chǎn),它主要來(lái)源于可抵扣暫時(shí)性差異。當(dāng)可抵扣暫時(shí)性差異發(fā)生時(shí),企業(yè)會(huì)借記“遞延所得稅資產(chǎn)”科目,貸記相應(yīng)的費(fèi)用科目,如“所得稅費(fèi)用——遞延所得稅費(fèi)用”。 你給出的會(huì)計(jì)分錄實(shí)際上描述的是遞延所得稅資產(chǎn)增加的情況,這通常發(fā)生在企業(yè)確認(rèn)了可抵扣暫時(shí)性差異,從而增加了未來(lái)可用于抵稅的資產(chǎn)。這個(gè)分錄本身在形式上是沒(méi)有問(wèn)題的,
2024-04-24
期末沒(méi)有應(yīng)納稅差異,也就是期末0,期初25,本期發(fā)生-25
2021-07-31
同學(xué),你好 遞延所得稅資產(chǎn)厘定? 沒(méi)有這個(gè)說(shuō)法
2024-08-30
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