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老師,食堂維修費用收到專票會計分錄 是不是 借:應付職工薪酬-福利費 應交稅金-進項稅 貸:銀行存款 同時:借:應付職工薪酬-福利費 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出 是這樣做嗎

2021-01-21 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-21 17:43

借管理費用進項 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸,銀行存款。

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快賬用戶2145 追問 2021-01-21 18:18

借:管理費用進項。貸應付職工薪酬?

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齊紅老師 解答 2021-01-21 18:21

借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸應付職工薪酬。

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借管理費用進項 貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2021-01-21
借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應收款)
2022-12-12
借:應付職工薪酬-應付福利費 應交稅費進項? 貸:現(xiàn)金 應交稅費進項轉(zhuǎn)出
2023-10-20
你好,借借:營業(yè)費用-福利費11.28,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)11.28
2021-02-06
你好 按 113 因為進項不能抵扣?
2023-02-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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