可以的,這個(gè)可以抵扣的
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購(gòu)入原材料自己加工型材切割用于自己項(xiàng)目建設(shè),這個(gè)部分應(yīng)該跟生產(chǎn)企業(yè)一樣,加工倉(cāng)儲(chǔ)處理應(yīng)該先入制造費(fèi)用,再走生產(chǎn)成本,最后出庫(kù) 用于合同成本 直接材料,但項(xiàng)目不是一直有,假設(shè)平常沒項(xiàng)目時(shí),這個(gè)加工廠的費(fèi)用進(jìn)入哪里,感覺進(jìn)制造費(fèi)用月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本又不對(duì),因?yàn)闆]有在成品,想請(qǐng)教一下老師,沒項(xiàng)目時(shí) 加工廠的費(fèi)用走什么科目合適?
老師,工廠是生產(chǎn)型企業(yè) 購(gòu)進(jìn)板材一批,自行加工做了桌椅,作為廠內(nèi)自用辦公。這個(gè)板材的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
2019年1月,乙企業(yè)準(zhǔn)備自行建造一座廠房,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入工程物資一批,價(jià)款為400000元,支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為52000元,款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付。(2)至2019年6月,領(lǐng)用工程物資60%。(3)領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批50000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元。(4)計(jì)提工程人員工資74600元。(5)2019年6月底,工程達(dá)到預(yù)定可以使用狀態(tài),已經(jīng)辦理竣工決算手續(xù),剩余工程物資轉(zhuǎn)為該企業(yè)的存貨,其所含的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師,沙廠從個(gè)人買進(jìn)泥沙,土,石等進(jìn)行加工處理后出成品細(xì)沙粗,然后賣給建筑工地。這個(gè)采購(gòu)是沒發(fā)票??梢宰鲎圆蓡??現(xiàn)在公司還是小規(guī)模納稅人,從個(gè)人購(gòu)進(jìn)的原材料可以做成本嗎?若一般納稅人,可當(dāng)自采9%的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,請(qǐng)問學(xué)生家長(zhǎng)能參加聽網(wǎng)課嗎?
我們收到客戶的貨款,但是是國(guó)外客戶通過(guò)國(guó)內(nèi)的公司轉(zhuǎn)給我們的,這種怎么做賬
老師,我沖紅了去年開的一張發(fā)票,然后又重開一張,金額也一樣,按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不影響到去年的稅了吧
老師好,小規(guī)模一個(gè)季度交增值稅限額是多少?是30萬(wàn)還是45萬(wàn)?
幾個(gè)個(gè)體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照抬頭下有一家查賬,其他都變成查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅也是查賬征收了。申報(bào)的時(shí)候既要報(bào)增值稅,人員工資跟生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅么?
老師好,本季度突然虧損了,還用計(jì)提所得稅嗎?老師之前都盈利,這個(gè)季度突然虧損了,收入沒啥變化,這正常嗎?
郭老師,之前計(jì)提了稅金及附加,后面減半又退回來(lái)一半,怎么做賬
資源稅點(diǎn)提交的時(shí)候顯示已重復(fù)提交,怎么弄,沒找到已提交的痕跡
地區(qū)北京,員工去年4月入職,打算今年7月給他交公積金。那么繳費(fèi)基數(shù)平均工資,看24.4-12月還是24.4-25.6還是,24.4-25.3網(wǎng)上搜的說(shuō)什么都有
老師,您好,什么情況下會(huì)產(chǎn)生印花稅
自用辦公,不銷售也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
這個(gè)不是改變了原本用途嗎
辦公過(guò)程中的耗用是可以抵扣的
不是的,老師 板材采購(gòu)進(jìn)來(lái)就是做工廠里辦公桌椅的,沒有打算賣出去
是的,正常辦公發(fā)生的是可以抵扣的