你好!你可以先計(jì)入預(yù)付賬款。然后攤銷。
老師,我們公司定工裝,先給對(duì)方預(yù)付了50%,然后對(duì)方把全額發(fā)票都給開過來(lái)了,然后我再支付剩下的50%,那我這邊前后分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問下支付服務(wù)費(fèi),合同約定對(duì)方先開票z,我們拿到發(fā)票后預(yù)付50%,剩下的50%于服務(wù)結(jié)束后只支付,對(duì)方開票金額是總共的金額,我這邊的分錄應(yīng)該怎么做?
老師我想問下 我們是建筑安裝業(yè) 我給對(duì)方開了700萬(wàn)發(fā)票,本來(lái)對(duì)方收到發(fā)票應(yīng)該支付700萬(wàn)的預(yù)付款,但是他們現(xiàn)在一分錢沒付,我這邊怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)問我們給一家單位做抗體開發(fā)服務(wù),按照合同對(duì)方先要付一部分款,我們要給對(duì)方開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)抗體開發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票怎么開具呢?發(fā)票數(shù)量是按開票金額占總金額的比例來(lái)鞋數(shù)量嗎?
老師,我們公司采購(gòu)一批貨,我們支付的方式是,一部分現(xiàn)金支付,一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣,但對(duì)方開票只給我們開實(shí)付金額的部分,不開產(chǎn)品抵扣的部分,導(dǎo)致發(fā)票和合同總金額不一致,請(qǐng)問這樣可以么?我賬務(wù)處理又該怎么做呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那老師拿到發(fā)票已經(jīng)怎么做呢?
你好!你也可以借預(yù)付賬款—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 應(yīng)付賬款。
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了。