你好,提示你公戶(hù)上的錢(qián)不夠扣申報(bào)的稅款!

【云南稅務(wù)】尊敬的納稅人: 您已在云南省電子稅務(wù)局完成申報(bào),但賬戶(hù)余額不足導(dǎo)致扣款失敗,請(qǐng)盡快補(bǔ)存并完成稅款繳納。 收到這個(gè)短信是什么意思?
尊敬的建筑業(yè)納稅人: 根據(jù)省局建筑業(yè)個(gè)稅整改工作要求,您公司存在未退稅款,請(qǐng)于12月31日內(nèi)登錄浙江省電子稅務(wù)局維護(hù)退稅賬戶(hù)、申請(qǐng)退稅。同時(shí)需辦理2021年個(gè)人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào),具體事宜請(qǐng)聯(lián)系0575-86939189,如已辦理請(qǐng)忽略。 同時(shí)需辦理2021年個(gè)人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào),具體事宜請(qǐng)聯(lián)系0575-86939189,如已辦理請(qǐng)忽略。 老師我們收到短信,這個(gè)最后這一句話具體是需要怎么操作的?
老師,這個(gè)文件是什么意思?尊敬的納稅人 根據(jù)川辦發(fā)〔2020〕10號(hào)、省稅務(wù)局省財(cái)政廳2021年第2號(hào)公告,在四川省內(nèi)注冊(cè)登記的中小企業(yè)(含個(gè)體工商戶(hù))可免征疫情期間房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅(以下簡(jiǎn)稱(chēng)房土兩稅)。根據(jù)上述要求,請(qǐng)您在11月征期時(shí)根據(jù)自身情況進(jìn)行相應(yīng)操作:如符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件的,無(wú)論5月征期時(shí)是否先行申報(bào)享受1-6月稅款,須于1-10日點(diǎn)擊“去申請(qǐng)”,進(jìn)入免稅申請(qǐng)界面并報(bào)送相應(yīng)的申請(qǐng)資料。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件但5月征期時(shí)已先行申報(bào)享受1-6月稅款的,點(diǎn)擊“關(guān)閉”,更正上半年申報(bào)信息并補(bǔ)繳相應(yīng)稅款。如不符合2022年度疫情期間房土兩稅免稅條件且5月征期時(shí)未先行申報(bào)享受1-6月稅款的,點(diǎn)擊“不再提醒”,進(jìn)入正常的申報(bào)界面。
尊敬的納稅人:您好!本月申報(bào)繳納稅款截止日期為2月15日,截止今天上午10:00查詢(xún)您公司本月有欠繳稅款記錄,請(qǐng)盡快完成稅款繳納,逾期將按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金(已繳納的請(qǐng)忽略)。如有疑問(wèn)請(qǐng)致電0731-86308515。感謝您的配合! 老師,收到這條短信怎么去電子稅務(wù)局查申報(bào)未繳款
根據(jù)金四上線工作安排,要求清理納稅人識(shí)別號(hào)重復(fù)現(xiàn)象,我單位注銷(xiāo)了扣繳義務(wù)人登記,保留了單位納稅人登記,有以下注意事項(xiàng)∶ [釘子]所有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息均需重新選擇扣繳義務(wù)人,否則單位扣繳端無(wú)法更新個(gè)人數(shù)據(jù),具體操作:登錄個(gè)稅APP→專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填報(bào)→選擇已錄入的填報(bào)記錄→修改→修改申報(bào)方式→選擇扣繳義務(wù)人→更換原因(其他原因)。 [釘子]因今年稅務(wù)登記變更,導(dǎo)致1-3月收入無(wú)法累計(jì),4月工資已代扣的個(gè)稅與系統(tǒng)實(shí)際申報(bào)數(shù)據(jù)可能存在差異,會(huì)在5月工資中調(diào)整。 [釘子]全年收入分屬兩個(gè)單位,扣繳系統(tǒng)中本年1-3月收入無(wú)法與4-12月收入累計(jì)算稅,可能會(huì)影響適用稅率,次年匯算清繳時(shí)需個(gè)人補(bǔ)繳稅款。 請(qǐng)各聯(lián)絡(luò)員傳達(dá)到每個(gè)人,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除信息修改在5月4日下班前完成!,求解謝謝老師,這什么意思
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開(kāi)票應(yīng)怎么開(kāi)票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開(kāi)展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?


我是財(cái)務(wù)??!不是法人,而且我登上去看過(guò)了已經(jīng)扣款成功了??!每天都發(fā)來(lái)
你好!有的發(fā)財(cái)務(wù)手機(jī),也有的發(fā)法人手機(jī),如果扣款成功,估計(jì)不是這家企業(yè),有可能是你的手機(jī)號(hào)綁定的別家企業(yè)還沒(méi)解除。
哦哦,好的
祝你工作生活愉快!